导读:支付1年房租(201912-202011房租)没收到发票会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款收到发票会计分录是:借:?贷:?每月摊销会计分录:借:管理费用贷:预付账款
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问关于预付款并在付款当月收到发票,整个会计分录
答你好,预付 借:预付账款 贷:银行存款
收到发票 借:库存商品 贷:预付账款
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问收到合同预付款,已开增值税专用发票,怎么做会计分录
答您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
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问先付款后收到费用发票(专利申请费)怎么做会计分录..是挂预付还是应付
答您好,这个是属于应付的呢
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问请问老师,预付房租(入预付账款),几个月后开来房租费专用发票,我怎么做会计分录
答 你好; 借预付账款 贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用-租赁费; 进项税 贷预付账款
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问我2.22日付款给保险公司,23号收到增值税发票,如何做会计分录?公司做预付款的
答。借预付账款贷银行存款。借管理费用,贷预付账款。
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问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
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问用公户给个人打款,报销发票未收到,款已打,会计分录:借:预付账款 贷:银行存款对吗?收到发票借管理费用 贷预付账款,老师对吗?
答同学你好
对的是这样的
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问老师你好:以前的会计把预付款的分录写错了:借预付账款,贷:银行存款;发票回来后分录写成了:借固定资产,贷:库存现金。使预付款一直挂账,是19年的,如何调整?谢谢!
答你好,做的那个分录贷的是库存现金,不单单是分录错误,库存现金是出到其他地方入错了吗
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问老师你好:以前的会计把预付款的分录写错了:借预付账款,贷:银行存款;发票回来后分录写成了:借固定资产,贷:库存现金。使预付款一直挂账,是19年的,如何调整?谢谢!
答你的这个固定资产到底是用银行存款支付的还是库存现金?
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问预付全部货款后收到货物但是当季度都没有收到发票,这个一系列的会计分录还有跨季度后收到发票的会计分录怎样子?
答您好,暂估入库 借:库存商品 预付账款(税部分)贷:银行
下季收到发票,先冲暂估分录,再根据发票做分录,不要怕银行是负,2分录一正一负不影响的
借:库存商品 (负) 预付账款(负)贷:银行(负)
借:库存商品 进项税 贷:银行