导读:预借差旅费的会计凭证摘要怎么写
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问行政部的人上个星期预借了1500元差旅费是以现金支付的。然后今天来报销差旅费1580元。差额以现金补足。应该怎么做记账凭证呢?
答借:管理费用--差旅费 1580
贷:其他应收款--XX 1500
库存现金 80
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问预算会计在做账时经济分类可以调整吗?比如用经济指标是办公费的调剂支付了差旅费,系统生成凭证时经济分类会是办公费,是不是应该按业务实际调整成差旅费?
答同学你好,不夸政府经济分类大类的可以改
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问怎样作差旅费补贴的凭证
答你好,自己写一个报销单就可以的。
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问预借差旅费怎么入账?,,
答您好!
借:其他应收款
贷:银行存款/库存现金
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问差旅费报销单属于汇总原始凭证,还是一次凭证呢?
答差旅费报销单属于汇总原始凭证,
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问老师,员工预借差旅费,后来拿发票回来报销
预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录?
答借:管理费用 6000
库存现金44000
贷:其他应收款 50000
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问请问支付出差补贴,若只有内部凭证,无发票能否计入差旅费?
答您好,这个是出差一天给多少钱的补贴是吗
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问老师好,
21年度有一张凭证是借:管理费用—差旅费 贷:银行存款
22年核对银行对账单时发现这张凭证是做错了,银行存款应该改为其他应收款—XX
调整凭证时,应该直接
借:银行存款 贷:其他应收款—XX
还是,原凭证红字冲销后,
借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款—XX
答您好,因为跨年了,所以说咱只能
借银行存款贷,利润分配,未分配利润
借其他应收款贷,银行存款
正常,你这个汇算清缴的时候应该要调整的。
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问借:管理费用—餐饮(差旅、交通)等费用
贷:其他应付款—某某员工,
这种员工先垫付的费用开销,会计凭证粘贴什么附件呢?
实际报销时,
借:其他应付款—某某员工
贷:银行存款,
这时的会计凭证用发票做为附件对吧?
答你好,第一个是报销单,发票个人支付的证明
第二个银行回单。