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内部会计控制环境

2022-11-29 来源:excel学堂 115

导读:内部控制五要素与控制环境的要素的区别?

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齐红|官方答疑老师

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  • 如何理解内部环境是企业实施内部控制的基础
    你好!比如你要会计和出纳分离,就至少要有2个人这个内部环境
  • 会计内部控制主要环节在那?
    你好 主要是授权批准,财产保管这两个环节
  • 内部会计控制环境
  • 红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
    (1)各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准的观点不恰当。 理由:各类业务事项应按照规定的权限和程序进行审核批准。 或:重大业务事项才需要提交董事会审核批准。 (2)所有不相容岗位或职务严格分离的观点不恰当。 理由:不符合适应性原则和成本效益原则的要求。 或:受公司规模、业务特点等因素影响,无法对不相容岗位或职务实现有效分离的,可不予分离。
  • 1、分析“存款卖酒”行为对泸州老窖造成的影响 2、分析泸州老窖内部控制面临的风险 3、泸州老窖内部控制失效的原因是什么?内容控制有什么缺陷? 4、分析泸州老窖内部控制应如何整改? 5、请用波特五力模型分析泸州老窖的市场环境。
    同学你好!有资料吗
  • 老师,内部审计与内部控制审计到底有什么区别?他们都是注册会计师执行的吗?内部控制审计是内部审计的一部分吗?
    内部审计服务是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。内部审计服务和内部控制自我评价服务是不可以由同一家事务所提供,二者是不相容的,如果同时由一家事务所提供,将影响该事务所的独立性
  • A注册会计师执行甲公司内部控制审计后,认为内部控制运行有效,拟对甲公司财务报告内部控制和非财务报告内部控制发表无保留意见。为什么不对非财务报告的内控发表意见?
    您好!注会审计的是财务相关的内控,对于审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,应当在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段进行披露。
  • (习题1)下列有关信息技术对企业内部控制的影响的说法中,错误的是(  )。 A.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动化控制所替代 B.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 C.由于被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,被审计单位的人工及自动化控制的组合方式往往会有所区别 D.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
    同学,你好,这个题应该选择A,选项A错误,在信息技术环境下,传统的人工控制越来越多地被自动化控制所替代。当然,被审计单位采用信息系统处理业务,并不意味着人工控制被完全取代。
  • 你好 老师 存货环节存在的主要风险,C公司存货环节设计相应的内部控制制度 我想知道这个答案
    同学你好 什么答案

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齐红 | 金牌答疑老师

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