导读:预收账款对冲应收账款会计分录
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问应收账款,对方少付1元,会计分录?
应付账款,我司少付0.5元,会计分录。
两项是否汇算调整
答你好,第一个需要纳税调增,第二个营业外收入不需要。
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问应收账款借方余额1元,少收钱。怎么做会计分录
答转到营业外支出科目
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问会计小白请教老师:
收到部分工程款,也已对应金额开了票,记账凭证的会计分录是不是就可以对收到的部分款项确定收入了?
答你们开票开的工程服务吗
不是按完工比例确认收入吗
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问建安企业1.购买劳务未付款做账,2.收到对方部分款项发票未付款会计分录
答你好 1借工程施工,人工费,贷应付账款 2 原来支出时没开发票吗
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问小企业会计准则里,对方单位多回款的应收账款怎么做坏账?怎么做分录
答你好,这是你们单位少收别人的钱吗?借营业外支出贷应收账款。
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问报账款冲应收账款,会计分录怎么写
答借:报销的费用科目
贷:应收账款
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问老师,贷款买车的会计分录是什么,我们会计计入预付账款对吗
答你好
借:固定资产
增值税
贷:银行存款 这里是首付
长期应付款 这里是后面要付的钱
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问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
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问支付1年房租(201912-202011房租)
没收到发票会计分录是:
借:预付账款 贷:银行存款
收到发票会计分录是:
借:?
贷:?
每月摊销会计分录:
借:管理费用
贷:预付账款
答收到发票时每月的摊销分录是正确的