导读:法人垫付的材料款的会计处理怎么做?
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问购买税控设备,如果会计垫付了款项,也同时也收到了发票。怎么进行账务处理?
答你好
借:管理费用,贷:其他应付款—会计
借:应交税费—应交增值税(减免税额),贷:管理费用
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问公司注销的时候,法人垫资的其他应付款余额怎么处理
答你好,账上有钱就还钱,没有钱的转到营业外收入。
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问老板垫付的款,或者老板旗下公司垫付支出,后续也不会转款出去,怎么挂账
内账只要做银行,现金,货币资金有关的账务处理把?发票要考虑入账么
答你好,借管理费用等贷其他应付款,不需要支付的。借其他应付款贷营业外收入。
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问老师好:员工垫付了预付账款,之后这个员工又代收了这笔货的销售款,这个凭证怎么处理?
答你好,当时垫付的是预付款,你做的是其他应付款吗?如果是的话,借其他应付款贷主营业务收入,应交税费。
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问公司是购买方,替销售方垫付运费,后续再从货款中扣除,应该怎么处理?
答同学您好! 公司作为购买方替销售方垫付运费时,应将其作为预付账款处理,并记录相应的会计分录。后续从货款中扣除时,应冲减预付账款并调整应付账款金额。确保财务记录准确反映实际交易情况,遵守相关会计准则和税法规定。
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问公司购一辆小轿车,老总垫付了首付款剩下的贷款支付,请问怎么做会计分录
答您好这个之后还归还吗这个
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问预付账款作为坏账损失的,怎么做账务处理?会计分录怎么写?
答同学,你好
借:营业外支出
贷:预付账款
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问货到发票未到且已付部分货款时,会计账务怎么处理?
答借:预付账款 贷:银行存款【支付的部分货款】
做暂估入库分录
借:库存商品
贷:应付账款---应付暂估款