导读:公司员工借支,没有归还借支,变成坏账,怎么做会计分录?
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问这题的会计分录,还没有学过,有点不会
答1借银行存款400000
贷实收资本300000
短期借款100000
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问子公司注销清算还有剩余财产6877.18元,归总公司,请问总公司怎么做会计分录?
答你好, 借 银行存款 6877.18 贷 长期股权投资 原值 。差额记投资收益或损失
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问老板从公户支钱,这钱也没说明用处,也没有票归还,你说我分录怎么做呢
答同学你好
挂往来就可以了
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问民工受伤,收到保险公司赔偿款和归还他人这两笔怎么做会计分录
答您好
收到赔款
借:银行存款
贷:其他应付款——保险赔款
支付他人
借:其他应付款——保险赔款
贷:银行存款等
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问老师,以前没有做账,现在才开始做账,以前有笔银行(没有做账)。现在归还部分借款这个分录怎么做?
答同学您好,要先补记以前的账,借银行 贷短期借款,利息做借以前年度损 益调整-财务费用 贷应付利息,支付做借应付利息 贷银行
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问就是些项目分如何分类归纳,还有(预支报销工资如何平账,都有记录的) 老师这些怎么做,我是在做制造业会计
答你好,这个是车间的吗?对支的工资,借其他应收款,贷银行存款。
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问还有,我们分公司向总公司借款假如5000,现在刚好分公司转款总公司10000元,也就是现归还5千之总公司,还欠分公司5千元,那分公司会计分录?
答您好,借款时 :借:银行 5000 贷:其他应付款 5000
转款 借:其他应付款 5000 其他应收款 5000 贷:银行 10000
当然我们第2个分录 借:其他应付款 10000 贷:银行 10000 也是可以的,其他应付款余额在借方我们做负债表时重分类就可以了
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问设备已到、钱已付、发票还没有到,会计分录怎么做
答您好
收到设备的时候
借:固定资产 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估应付账款
付款的时候
借:应付账款
贷:银行存款
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问老师,老板借(建筑小规模)公司钱,到期不能归还,视同分红的账务怎么处理?不会做会计分录,辛苦老师了。
答借;利润分配——未分配利润 贷;应付股利
借;应付股利 贷;其他应收款
可以做这个账务处理