导读:未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
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问本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
答你好
本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目
下月收到专用发票,借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
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问有银行回单,未收到发票。会计分录
答你好!你借预付账款 贷银行存款
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问已经收到货物,已经支付货款,未收到发票,如果做会计分录?
答您好,这种暂估入账就可以
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问收到增值税专用发票,抵扣和未抵扣的分别怎么记会计分录
答你好,抵扣的话计入到进项税额,没有抵扣的话就到待认证进项税额
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问货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录
答暂估入库,借库存,商品贷,银行存款。
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问货到款付 发票未到会计分录,网银支付了,
答您好
借:原材料等
贷:应付账款-暂估应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
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问你好,老师,建筑公司一般纳税人简易计税收到分包发票87200元且未付款怎么做会计分录?次月,有开票收入127691,未收到工程款,做简易计税扣除分包款后怎么做会计分录?
答借工程施工,87200÷1.03
应交税费简易计税87200÷1.03×3%
贷应付账款,87200
借应收账款127691
贷主营业务收入127691÷1.03,
应交税费简易计税127691÷1.03×3%
借主营业务成本贷工程施工87200÷1.03
简易计税,贷方减去借方就是抵扣之后的。
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问用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录?
答先计入其他应收款
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问先计提房租未收到发票的分录
答借成本费用类科目贷。应付账款。
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问建安企业1.购买劳务未付款做账,2.收到对方部分款项发票未付款会计分录
答你好 1借工程施工,人工费,贷应付账款 2 原来支出时没开发票吗