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付款冲费用会计分录

2022-11-26 来源:excel学堂 65

导读:冲销原预付款用什么会计分录

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  • 18年8月份有一笔福利费 当时会计分录 借管理费用~福利费 贷银行存款 没有做计提的会计分录?18年12月需要冲销这笔会计分录。冲销、更正两笔会计分录怎么做?
    同学好,可以不需要再补计提了,以后可以先做计提
  • 你好,请问去年年底计提的管理费用等 (借 管理费用 贷 应付账款),年初发票过来了,会计分录需要冲回再正常做分录,还是直接 借 应付账款 贷 银行存款
    你好,如果暂估和发票的一致的话,直接借应付账款贷银行存款可以的。
  • 付款冲费用会计分录
  • 上个月预提了一笔成本费用的会计分录:借主营业务成本,贷其他应付款A;请问本月想冲回上个月的预提成本费用分录,是要做相反分录冲回?还是借贷方负数冲回?
    要冲回上个月的预提成本费用分录,你需要做相反的会计分录。即,借其他应付款A,贷主营业务成本。这样就能冲回之前的记录了。
  • 第一笔会计分录:借-管理费用 500 贷-银行存款 500 问题:发现财务费用记错成了管理费用,需要红冲更正分录,可不可按以下方式红冲更正分录: 借:管理费用 -500(红冲) 借:财务费用 500
    同学,你好 嗯嗯,可以的
  • 老师好,请问计提销售费用分录,借销售费用,贷其他应付款,然后提成冲减销售费用的分录要怎么做?
    你好,同学 借其他应付款 贷销售费用
  • 预收账款冲应付职工薪酬会计分录怎么写,老师
    您好,是应付职工薪酬,这个再贷方是吗,这个
  • 老师,刚刚查明,20年发生的租赁场地费,收到对方普票,借 管理费用,贷应付账款,后因疫情取消,21年对方已将发票红冲,我单位账上没有红冲记录,我该怎么处理,会计分录借管理费 负数,贷应付账款 负数,还是以前年度损益调整,会计分录怎么写?
    你好,同学 借管理费 负数,贷应付账款 负数
  • 用存款预付明年财产保险费怎么做会计分录
    你好同学 借:预付账款 贷:银行存款
  • 老师,您好!我上月挂的应付账款是100元,然后本月付款90元,扣除了付款手续费10元,冲减应付账款时扣除部分怎么做会计分录?
    你好,手续费对方承担吗?是从公账里面支付了100,只不过是手续费是十块钱。
  • 请问老师,跨年红冲会计分录还是直接做负数分录么?比如年前是借 管理费用20000贷 其他费用两万,年后红冲这个的话做什么会计分录呢
    同学你好 你这个金额大 最好是做跨年红冲的

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