导读:开具红字增值税进项票转出的会计分录
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问增值税专用发票抵扣了,后开具红字发票会计分录
答借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出,
如果是购买的货物
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问老师,您好,酒店发票已收款冲红的会计分录是这样子吗?借:应收账款等借方红字,
贷:主营业务收入贷方红字,
贷:应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字,
答您好同学,你可以这样写,也可以把这个科目放在相反的方向,然后就不用红字了。
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问红冲发票分录金蝶软件可以全部是红字吗
比如
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费-增值税(红字)
答可以的,可以这么做的。
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问一般纳税人,收到红字增值税专用发票,分录怎么做?
答同学你好
借费用等科目负数
借银行存款
贷进项转出
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问以前代开发票,他计提了增值税,后来红冲,退税,这个增值税怎么做会计分录
答您好,您将原来的分录格式不变,只不过金额全部红字。
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问21年12月份开出的增值税专票退回,分录如何写?是原分录红字冲回吗?
答你好,有开具负数发票冲销吗?
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问请问老师,航天信息维护费抵减增值税税款,这样做分录对不对?借:管理费用560(红字)
贷:应交税费—应交增值税—减免税款560(红字) 对吗?
答是的,就是这样处理的哈
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问小规模纳税人季度中开了红字专用发票,负数发票税额大于正数发票税额,所以增值税不用交税,产生了退增值税和附加税,季度末会计分录怎么计提?
答你好1你一样的做,只是金额写负数
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问小规模纳税人内账,平时的销售都是价税合计入帐的,季度申报增值税的时候,怎样用主营业务收入红字做会计分录?
答您好,你的意思是冲销这个?
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问老师,请教下,3月份的时候有张已认证的发票被冲红了,做了的分录是
借:原材料 77065.49(红字)
应交税款-应交增值税-进项税额 10118.51(红字)、
贷:应付账款 87084(红字)
3月份的销项税额是5275.19,勾选的税额是6426.41,请问下,增值税的结转分录要怎么做?
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