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内部会计稽核制度

2022-11-25 来源:excel学堂 65

导读:单位内部会计稽核制度有吗?给发个样板过来吧!

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职称:注册会计师,中级会计师

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  • 请问:出纳制作银行余额调节表,月末由会计核对银行对账单与实际业务的差异,复核银行余额调节表。这样做,是否也起到了内部牵制、会计的稽核作用,也是可以的?
    同学你好 对的 也是可以的
  • 请问老师,出纳付完款在财务软件做凭证记账,然后会计审核凭证。这样做与出纳不能稽核的会计制度冲突吗?
    您好,冲突的,付款和记账不能为一个人。
  • 内部会计稽核制度
  • 老师,请问:内部控制里面的监督和稽核能是同一个人吗?这两者属于不相容职务吗?
    你好,学员,这个可以是一个人的
  • 老师,内部审计与内部控制审计到底有什么区别?他们都是注册会计师执行的吗?内部控制审计是内部审计的一部分吗?
    内部审计服务是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。内部审计服务和内部控制自我评价服务是不可以由同一家事务所提供,二者是不相容的,如果同时由一家事务所提供,将影响该事务所的独立性
  • 劳务派遣公司会计核算制度是执行小企业会计制度还是新会计准则
    同学你好 小企业会计准则

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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