导读:快递收到总公司的补贴如何做会计分录呢?
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问老师收到这发票会计分录如何做
答同学,你好
借:管理费用600
贷:银行存款600
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问老师,做会计2年了,总是怕犯错误,经验,能力够不够,如何调整呢
答这个大胆做就行了,不会的来问,多学习课程,看最新的税务政策
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问老师收到实收资本如何做会计分录
答借:银行存款
贷:实收资本
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问分公司上交给总公司的管理费如何做会计分录
答分公司 借管理费用--总公司 贷银行存款或现金总公司:借银行存款或现金 借管理费用(红字)分摊公司
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问先支付费用类款项,后收到专票,会计分录如何?如果不是在同月取得专票,又如何?如果取得的是普票,会计分录如何?根据银行回单做外账,是否可以,做账是否得计提,如发工资
答你好 ; 1. 先支付 如果是当期的费用 ; 你 用不含税去做费用 处理 ; 借 管理费用等 ; 其他应收款-进项税 贷银行存款 ;收到专票 借 进项税贷其他应收款-进项税 2. 普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ; 到时发票直接收到附凭证后面去 3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理
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问房地产公司代总包垫付的电费,电费抬头是房地产公司,收到总包转账过来的电费后,该如何做账?具体会计分录
答你好,按规定你们要给对方开电费发票的。如果是这样的付款记录,其他业务成本,收的钱计入其他业务收入。
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问老师,收到装修费发票金额200万如何做账?会计分录是什么?
答你好,收到装修费发票金额200万
借:长期待摊费用或在建工程,贷:银行存款等科目
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问收到赔偿的商品如何做会计分录
答你好同学
一般是借:库存商品贷:营业外收入 这样处理的同学
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问收到一般出口退税会计分录如何做
答借其他应收款出口退税,
贷应交税费应交增值税出口退税。
借银行存款,贷其他应收款出口退税。