导读:补交上年管理费用水费,会计分录
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问固定计提折旧会计分录,计提后入管理费用会计分录
答借:管理费用-折旧费
贷:累计折旧
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问老师总公司向分公司收取的管理费需要交税吗?会计分录怎么写
答需要的借银行存款
贷其他业务收入
应交税费
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问建筑公司,项目上的管理人员报销的加油费,通行费,会计分录怎么做?
答借好,做到工程施工,差旅费里面的
借工程施工,差旅费贷,银行存款,前提是单位的车才行,如果不是单位的车,得有租赁关系,租赁发票。
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问小规模纳税人航天税控年服务费会计分录?
缴费时,
借:管理费用
贷:银存
并借:管理费用(负数)
贷:应交税费—应交增值税
还是抵扣时才
借:管理费用(负数)
贷:应交税费—应交增值税
答你好,实际减免的时候,才做第二笔分录
第二笔分录,应交税费—应交增值税是借方,而不是贷方(请注意)
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问老师好!冲减管理费用的时候,会计分录是做贷管理费用,还是做管理费用借方红字?
答你好,都可以,一般做管理费用借方红字
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问物业公司收到小区交来的合计物业管理水电费300000,然后上交一部分给房管中心150000,再交部分给电力公司电费30000,自来水公司水费200000,上交的都开有发票,剩下的才是利润,发员工工资等,属于小规模纳税人,请问这些会计分录如何出
答你好
给房管中心的这个是什么
他给你开的什么发票
你这个支出大于收到的了
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问付广州交易中心项目投标服务费会计分录是借:管理费用-服务费 贷:银行存款吗?
答这个钱不退回来的话可以的。
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问上个月计提印花税,分录是:借:管理费用-印花税 贷:应交税费-印花税,这个月缴费的时候分录做错了,做成借:管理费用-印花税,贷:银行存款了,这个月如何调账
答您好,这个月调整账的时候,先全额红冲错误的凭证,借:管理费用-印花税,负数,贷:银行存款,负数。再做借:应交税费-印花税,贷:银行存款。