导读:我看总账会计预缴电费分录 借:应付账款 贷:库存现金
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问老师,我们公司出纳不做现金日记账和银行存款日记账的,然后我做账时现在都是从股东处借入的,开个收据,发现之前会计做的现金分录出现了负数,要总的做好现金分录后才知道要借入多少,我现在想把现金借入的分录做到前面去,能否在T3系统中插入一个分录,使编号顺序仍旧连续
答你别单独做一个账务处理
你在1号的凭证里面做完了1号的凭证下面再做一个借款的
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问库存现金盘盈会计分录
答同学你好,借库存现金 贷待处理财产损溢 经批准后,属于应支付给有关人员或单位的,就是借待处理财产损溢 贷其他应付款,属于无法查明原因的,借待处理财产损溢 贷营业外收入
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问宣告分配现金股利和发放现金股利的会计分录?
答新年好
宣告分配现金股利,借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利
实际发放现金股利,借:应付股利 , 贷:银行存款
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问以现金向顾客出售礼品卡怎么做会计分录以现金向顾客出售礼品卡怎么做会计分录
答您好!借现金 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
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问老师,我运输有限公司的内账会计,公司是合伙制的,我公司用公账付车辆检测费,金额共计15600元,其中余总800元,黄总3800元,本公司11000元。余总己付8OO元,己进公司账,黄总还没付款。我只会这样写分录,收到余总款
借:库存现金800
贷:其他应收款一余总800
付车辆检测费
后面分录不会做,不知道用什么科目写?请教下老师?带数据写?
答借: 管理费用-车辆检测费 15600 (或者根据实际情况选择更具体的费用科目,如“运营费用”等)
贷: 银行存款/库存现金 15600
借: 其他应收款-余总 800
贷: 管理费用-车辆检测费 800
借: 其他应收款-黄总 3800
贷: 管理费用-车辆检测费 3800
(如果之前未做全额支付分录,则现在做)
借: 管理费用-车辆检测费 11000
贷: 银行存款/库存现金 11000
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问老师好。去年我成本普票到后会计分录(借:库存商品100000,贷:应付账款a公司100000),现在发现当时实际到票金额8万。多入账2万,现在要调账,怎么写会计分录呢?
答你好,没有结转成本吗?如果没有的话,
借应付账款
贷库存商品2万。
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问自来水厂 每个月水费收取一部分是现金一部分是银行转账 会计分录怎么做(现金部分收费结束会一起存入银行)
答收现的,借:库存现金
银行转账的额,借:银行存款
存入银行时,借:银行存款 贷:库存现金