导读:预收账款对冲应收账款会计分录
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问预收账款冲应付职工薪酬会计分录怎么写,老师
答您好,是应付职工薪酬,这个再贷方是吗,这个
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问想把预收账款余额转到应收账款去,分录摘要:预收冲应收,对吗?
答是的,你的理解很对
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问报账款冲应收账款,会计分录怎么写
答借:报销的费用科目
贷:应收账款
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问老师好!请问预收冲应收,和应收冲预收是同一个意思吗?我们公司预收了会员充值卡,消费的时候是应收冲预收吗
答你公司预收时
借:银行存款
贷:预收账款
消费时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
从上述分录看,是将预收冲应收,只是应收没有体现在分录中。
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问同一个客户,预收和应收处理问题:1、收到预收款时,分录是:借:银行存款 贷:预收账款-甲; 2、货物售出时,分录 :借:应收账款-甲 贷:主营业务收入 ,应交税费-应交增值税(销项税额),3、预收-应收对冲,分录:借-预收账款-甲 贷:应收账款-甲,这样对冲可以吗?还是同一个客户要保持同一个科目账户处理比较好?
答对的是的,对冲就可以的,同一个客户用一个往来就行,你以后用一个科目。
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问请问老师,是不是应收可以冲应付,预收可以冲预付,应收可以冲预收,应付可以冲预付?
答同学,你好
应收可以冲预收,应付可以冲预付
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问往来账调账是做红冲还是相反的分录,18年年底将预收款项合并入应收账款科目,再19年1月份,要转会预收账款科目,怎么做分录
答你好。可以做相反分录的。18年底
借:预收账款 贷:应收账款。
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问第二笔业务怎么写会计分录预收账款放应收账款借方嘛
答您好, 没错的 就是这么做的。
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问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
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问老师我怎么将这笔多收150的应收账款冲掉呢,做的分录怎么做它,我可不可以做的分录是借:应收账款 贷:预收账款?
答你好
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