导读:收到客户所欠货款首存银行 会计分录
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问老师,签发三个月到期的商业汇票5000元,支付上月所欠货款,怎么做会计分录啊?
答您好,借应付账款贷应付票据
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问老师公司用房子抵欠客户的货款,要怎么做账,会计分录
答你好,是公司用房子抵欠供应商货款的意思吗 ?
因为客户是收到货款才是啊
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问欠客户发票,客户不欠货款,我方也不欠商品,只是还未给对方开发票,怎么做会计分录
答未开票收入
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
以后补开发票
借:主营业务收入 -未开票
贷:主营业务收入 -开票
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问所欠货款10万转作资本列出会计等式
答你好
借:应付账款
贷:实收资本
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问老师,A客户欠B公司货款,B公司又欠C公司货款,C公司又欠A客户费用,现在协商用A客户欠B公司货款冲抵B公司欠C公司货款及C公司欠A客户的费用(无现金流发生)B公司应该怎样做会计分录
答b公司,借应付账款c 贷应收账款a
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问一)资料1:润公司202112月1签转支,支付前欠购货款50000元。2021年12月5日销售产品一批,价款200000元,增值税额26000元,价税款收到存入银行账户。该批产品成本为113000元。
要求做出:1、编制支付前欠购货款的会计分录2、编制销售产品的会计分录 3、编制结转已销
产品成本的会计分录
答你好
1、编制支付前欠购货款的会计分录
借:应付账款,贷:银行存款
2、编制销售产品的会计分录
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
3、编制结转已销产品成本的会计分录
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
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问老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
答借:应收账款-另外一个
贷:应收账款-甲客户
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问老师,去年3月份销售了货物一批,合计货款309620元,收到电承30万,欠9620元。今年6月份才收回欠款9620元,给对方开发票309620元.现在会计分录怎么做啊?
答借应收票据,贷预收账款30万,借银行存款,贷预收账款9620,
借预收账款
贷主营业务收入
应交税费
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问以银行存款2000万偿还欠货款分录
答借:应付账款
贷:银行存款