导读:购进货物 取得专票会计分录?
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问公司购入一批货品,已取得专票,会计分录怎么做?
答借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
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问先支付费用类款项,后收到专票,会计分录如何?如果不是在同月取得专票,又如何?如果取得的是普票,会计分录如何?根据银行回单做外账,是否可以,做账是否得计提,如发工资
答你好 ; 1. 先支付 如果是当期的费用 ; 你 用不含税去做费用 处理 ; 借 管理费用等 ; 其他应收款-进项税 贷银行存款 ;收到专票 借 进项税贷其他应收款-进项税 2. 普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ; 到时发票直接收到附凭证后面去 3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理
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问一般纳税人当月购进固定资产取得专票 会计分录
答借:固定资产
应交税费-增值税-进项
贷:银行存款
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问建筑行业,支付项目上的水费,取得是专票,会计分录怎么写?
答同学,你好
借:工程施工
应交税费-应交增值税-进
贷:银行存款
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问企业取得未认证增值税专用发票时,会计分录怎么做
答借管理费用
应交税费待认证
贷银行
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问请问老师我们取得3%的农产品专票,要按9%抵扣的会计分录怎么做?
答借库存商品 进项。贷银行存款。
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问老师,企业为员工提供集体宿舍,押金500,付6个月的房租3000,现在没有取得票,此时会计分录?每月摊销的时候,会计分录,取得发票,会计分录?
答你好 借其他应收
预付
贷银行
摊销时 借管理费用
贷应付工资
贷应交工资
贷预付 一个月金额 后面回来发票就行
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问外购月饼3000元,取得增值税专用发票,税额为13%,应该怎么做会计分录
答您好!是用来招待的话,进项要做进项税额转出处理
借:销售费用等3000/1.13
应交税费-应交增值税(进项税额)3000/1.13*13%
贷:银行存款等3000
应交税费-应交增值税(进项税额转出)3000/1.13*13%