导读:货款已付,货物已发货,发票喂收到,做会计分录,为什么是预付账款,不是应付账款
免费提供专业财税问题解答,让您避免税务行政处罚风险
-
问已付款2430,会计分录怎么做?
答支付保险费时
借:管理费用 - 车辆保险费 2292.45
应交税费 - 应交增值税(进项税额) 137.55
贷:银行存款 2430
支付代收车船税时(车船税不通过 “税金及附加” 核算)
借:税金及附加 140.76
贷:银行存款 140.76
-
问货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录
答暂估入库,借库存,商品贷,银行存款。
-
-
问材料已经到达入库。但发票账单结算凭证未到。货款尚未支付的会计分录是。借记原材料。贷记应付账款-暂估应付账款。那如果是收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到。但是货款已经支付的会计分录是不是。就是借记原材料。贷记其他应收款?
答你好,收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到,但是货款已经支付
借;预付账款 贷;银行存款
借记原材料。贷记应付账款-暂估
-
问你好,请问,冲减跨年已经结转应付账款,要怎么做会计分录
答你好,具体是什么原因需要冲减 应付账款呢
-
问公司账面预付账款挂账6万,但是对方公司已注销,会计分录怎么写
答您好, 转到营业外支出就可以了
-
问应付账款的坏账怎么写会计分录
答你好,应收账款才有坏账的说法
应付账款是没有坏账这个说法的
-
问应收账款,对方少付1元,会计分录?
应付账款,我司少付0.5元,会计分录。
两项是否汇算调整
答你好,第一个需要纳税调增,第二个营业外收入不需要。
-
问事业单位以零余额账户支付本月邮电费11500元,会计分录
购入非自用材料一批,价款2000璇,增值税3400璇,款项已通过银行存款支付,材料已经交付事业单位入库,会计分录
答借,库存物资20000
应交税费3400
贷,银行存款
借,事业支出23400
贷,资金结存
借,单位管理费用11500
贷,零余额账户用款额度
借,事业支出
贷,资金结存
-
问支付1年房租(201912-202011房租)
没收到发票会计分录是:
借:预付账款 贷:银行存款
收到发票会计分录是:
借:?
贷:?
每月摊销会计分录:
借:管理费用
贷:预付账款
答收到发票时每月的摊销分录是正确的
-
问请问老师,款项尚未支付涉及的会计科目是应付账款吗?
那我在做会计分录的时候怎么区分应付账款,应收账款,预付账款和预收账款
答同学你好,我来给你说明一下