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固定资产审计风险

2021-11-25 来源:excel学堂 817

导读:固定资产审计风险是指固定资产存在重大错报、漏报、虚报或隐瞒不报等情况,由于负责审计的注册会计师未能发现,致使发表错误的审计意见,造成审计失败。要识别固定资产审计风险就必须了解固定资产的错弊表现和风险迹象。

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  • 【多选题】下列关于重大错报风险的说法中,错误的有( )。 A. 重大错报风险包括固有风险和检查风险 B. 注册会计师应当将重大错报风险与特定的交易、账户余额和披露的认定相联系 C. 注册会计师应当对固有风险和控制风险进行分别评估 D. 注册会计师对重大错报风险的评估,可能随着审计过程中不断获取审计证据而做出相应的变化老师,这道审计题,我认为A不对
    你好; 这个 A 是不对的;    选项A中,认定层次重大错报风险包括固有风险和控制风险 ;  
  • 审计风险是既定的,为什么取决于重大错报风险和检查风险
    因为审计风险取决于重大错报风险和检查风险。根据公式:审计风险=重大错报风险×检查风险我们假设审计风险是既定的,也就是不变的,那么可以看出重大错报风险和检查风险的关系,一个高另一个就会低
  • 固定资产审计风险
  • 单选题 22.注册会计师为明确被审计单位的会计责任获取的下列审计资料中,无效的审计证据是( )。 A.审计业务约定书 B.管理当局声明书 C.律师声明书 D.财务报告 23.关于检查风险与重大错报风险之间的关系,下列说法中正确的是( )。   A.在既定的审计风险水平下,两者存在反向变动关系   B.在既定的审计风险水平下,两者存在正向变动关系   C.在既定的审计风险水平下,两者之和等于100%   D.在既定的审计风险水平下,两者没有关系
    第23题选择A 第22题选择B吧
  • 26.甲会计师事务所审计光华公司2021年财务报告,注册会计师A将其可接受的审计风险水平初步拟定在4%的水平。为确定财务报表各主要项目的实质性程序,A注册会计师根据风险评估和控制测试结果,分别确定了各类交易、余额的固有风险和控制风险水平。 具体如下表所示: 风险要素 货币资金 应收账款 存货 固有风险 20% 40% 20% 控制风险 25% 20% 20% 要求:(1)针对资料,计算上表中所列项目的可接受检查风险水平,要求列式计算过程。(无计算过程不得分) (2)请说明检查风险与审计证据之间的关系?
    同学你好,检查风险(可接受)=审计风险(既定)÷重大错报风险 货币资金:0.04/(0.2*0.25)=0.8 应收账款:0.04/(0.4*0.2)=0.5 存货:0.04/(0.2*0.2)=1
  • 审计风险有哪些,怎么区别审计风险?
     审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险三个要素:   1、固有风险是指在不考虑被审计单位相关的内部控制政策或程序的情况下,其会计报表上某项认定产生重大错报的可能性。固有风险是业务本身具有的风险,也是注册会计师无法改变其实际水平的一种风险。   2、控制风险是指被审计单位内部控制未能及时防止或发现其会计报表上某项错报或漏报的可能性。审计人员只能评估其水平而不能影响或降低它的大小。   3、检查风险是指注册会计师通过预定的审计程度未能发现被审计单位会计报表上存在的某项重大错报或漏报的可能性。检查风险是审计风险要素中唯一可以通过注册会计师进行控制和管理的风险要素。
  • 如果买了固定资产只签了合同开了发票,没有实物入成固定资产会有啥风险
    同学您好,虚开发票有可以触犯刑责,慎重
  • 老师你好,账面固定资产160万,注册资本30万,有风险吗?
    您好,这2个数字没有风险呀,
  • 固定资产清理远低于市场价格有什么税务风险
    你好; 会查到补税和承担滞纳金的 
  • 如果公司的财务报表中的重要会计余额是以公允价值衡量的,这会对审计师造成额外的审计风险,从财务报表的整体角度,分析对固有风险、控制风险和检查风险的影响 如果一个公司的财务报表包含了以公允价值(FV)衡量的实质性余额,那么这就给审计师带来了额外的审计风险。要求:a)从财务报表的内部风险、控制风险和检测风险以及整体审计风险的角度对该报表进行讨论
    是的 因为数据以公允价值来衡量的话,因为公允价值,他本身就是只有不不确定性和不太可靠性,那么这个金额本身就不好确定,那么在进行审计的过程当中,自然而然神奇的相关风险就会增加
  • 一:固定资产减值是不是执行小企业会计准则的不可以做减值?二:汇算清缴报表,本年度做了固定资产清理,提示固定资产,累计折旧和资产负债表不一致,这个会有风险吗
    同学你好 第1问完全正确 第2问,不应该有这样的提示, A105080 这个表,累计折旧=年末累计折旧余额

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