导读:应付销货方代垫运费的会计分录
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问朴老师销售商品代垫的运输费用会计分录
代垫的已销商品运杂费会计分录
答销售商品代垫运输费用
代垫时:
借:应收账款(代垫运费金额)
贷:银行存款(实际支付的代垫运费)
收回代垫运费时:
借:银行存款
贷:应收账款
代垫已销商品运杂费
代垫时:
借:应收账款(代垫运杂费金额)
贷:银行存款 / 库存现金(实际支付金额)
收到客户支付的包含运杂费的款项时:
借:银行存款(收到的全部款项)
贷:应收账款(商品款 %2B 代垫运杂费)
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问销售商品代垫运费会计分录
答您好,借:应收账款贷银行存款
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问代垫怎么做会计分录可以不可以
答同学你好,这样可以的
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问给客户代垫税款会计分录借其他应收~代垫款 贷银行
结算开票时借应收账款 贷主营业务收入
应交税费~销项税 收款后借银行贷应收账款 但是财务经理为什么还让我结转转开成本 我不明白了
答你好 ; 你们垫付的税款是什么情况 ? 这部分是包括在收入里面收回来 ;开票出去 包括了这笔税款了吗
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问代分公司垫付的房租,计入了管理费用中,应该如何做调整分录?
答你好,代分公司垫付的房租,计入了管理费用,有跨年吗?
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问用银行存款代垫运杂费但是代垫的运杂费还没追回,的分录应当怎么写呢?
答同学你好,借其他应收款,贷银行存款
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问公司老板用自己的钱代垫2400元代账费,说这2400是投资款,请问会计分录怎么写
答你好
借:银行存款
贷:实收资本
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问预付45000元,应收帐款22183.26,买方代垫运费13851.07
实退36667.81元,分录如何,谢谢
答你好,这里的预付与应收之间,有什么关系吗?
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问计提个税时,会计分录是借:管理费用-工资18000 贷:应付职工薪酬17500 其他应收款-代缴个税500 缴纳个税时的会计分录是借:其他应收-代缴个税500 贷:银行存款500。请问老师分录对吗?
答 您好!建议分录这样做
1、计提工资时:借:管理费用一工资18000
贷:应付职工薪酬一工资18000
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬一工资18000
贷:银行存款17500
应交税费一应交个人所得税500
3、支付个税:
借应交税费一应交个人所得税500贷:银行存款500