导读:预估收入会计分录是什么?
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问预估收入分录可以怎么做?
答预估收入时,先确认预计收入金额,然后借记应收账款或合同资产,贷记主营业务收入及应交税费-应交增值税(销项税额)。这步是预估,实际收到款项时再做确认收入的会计处理。
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问老师,暂估入账会计分录借:主营业务成本,贷:应付账款_暂估
发票回来以后得会计分录是先红冲,然后票到的会计分录是啥
答你好
到票的分录:
借:主营业务成本
贷:银行存款等等
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问这两个会计分录和预算会计分录怎么做啊?第一个是借在建工程60贷财政拨款收入60。预算是借事业支出60贷财政拨款预算收入60么?
答同学你好,第一个分录是你说的那样做
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问老师,我们2022年暂估了成本及收入
借:主营业务成本(暂估)300万
贷:应付账款(暂估)300万元
借:应收账款(暂估)350万元
贷:主营业务收入(暂估)350万元
1、2023年收到暂估成本的发票,价税合计300万元,可抵扣税额27万元,会计分录如何做?
2、开具发票价税合计350万元,税额28.9万元,会计分录如何做?
答您好,1. 借:主营业务成本(暂估)-300万 贷:应付账款(暂估)-300万元
借:主营业务成本300-27 进项税 27 贷:应付账款300
2.借:应收账款(暂估)-350万元 贷:主营业务收入(暂估)-350万元
借:应收账款350 贷:主营业务收入 350-28.9 销项税 28.9
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问老师:您好!购入原材料未取得发票,首先按暂估入库,过几个月后收到发票,发票金额与暂估入库金额不一致,可以先用冲销暂估会计分录(红字金额)冲销吗?然后再来与发票金额入库做蓝色的会计分录吗?
答同学你好
先红冲然后再做蓝字发票的分录
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问老师暂估会计分录借主营业务成本贷应付账款暂估合适还是应付账款预提费用合适
答你好,两个都一样,没什么区别。
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问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
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问暂估材料入账怎么做会计分录需要什么附件吗
答你好,这个是并没有什么附件的
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问预付了10万货款,没有收到发票,跨月销售是做了借库存商品暂估,贷预付账款,借主营业务成本,贷库存商品暂估。过了几个月收到发票了要怎么做会计分录?
答你好,红字冲减之前的凭证,然后再按照发票重新做。
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问老师,暂估咋做会计分录
答你好暂估的什么业务的