导读:余款已退回,属于什么会计科目?
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问老师:应收账款中有些单位科目余额挂着0.5元,会计科目怎么做
答你好
这个放到营业外收入就可以的
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问1. 乙公司2018年年末有关科目余额如下:“应收账款”科目借方余额为250万元,“应付账款”科目贷方余额为300万元,“预收账款”科目贷方余额为300万元,“预付账款”科目贷方余额为20万元。计算该公司2018年12月31日资产负债表中“应收账款”、“应付账款”、“预收账款”、“预付账款”项目的金额,并列出计算公式。
答你好
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额=300万%2B20万
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”=250万
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额=300万
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)=0
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问下列各项中,关于资产负债表“预收款项”项目填列方法表述正确的是( )。
A. 根据“预收账款”科目的期末余额填列
B. 根据“预收账款”和“预付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数填列
C. 根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列
D. 根据“预收账款”和“应付账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列
答C. 根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列
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问收到退回工会计入什么科目
答具体你的业务是什么同学
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问老师,以前公司的账是记账公司做,现在拿回公司做了,前任会计留了科目余额表,我录余额明细进财务系统系统。应收账款二级科目明细余额是负数,我把数据录到预收账款的贷方,请问应收账款本年累计发生额录到预收账款的本年累计发生额的借贷方向需要改变吗?
答同学你录的时候就按正确做账去录,财务报表会根据你应收账款的明细账计算报表项目
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问老师,其他应收款余额39收不回来了,想处理掉列什么科目
答你好,其他应收款余额39收不回来了,可以通过 营业外支出 科目核算
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问科目余额表,只打印末级科目,和打印1-4级科目,起初余额合计和期末余额合计不一样是咋回事
答如果科目余额表的末级科目和1-4级科目的起初余额合计和期末余额合计不一样,可能有以下几种原因:
1.手工录入错误:在手工录入期初余额或期末余额时,可能发生了人为的录入错误或计算错误。
2.科目级别设置不正确:如果科目级别设置不正确,可能会导致某些科目的余额不正确。例如,如果一个科目被错误地设置为两个级别,那么该科目的余额可能会受到影响。
3.公式错误:如果使用了公式计算余额,可能存在公式错误的情况。例如,如果公式的逻辑不正确或使用了错误的科目代码,可能会导致余额不正确。
4.未使用最新科目代码:在更新科目代码后,如果未及时更新科目余额表,可能会导致余额不正确。
5.其他问题:此外,还可能存在其他一些问题,例如数据被意外修改或删除、系统故障等。
为了解决这个问题,建议进行以下操作:
1.检查手工录入的数据是否正确。
2.检查科目级别设置是否正确。
3.检查使用的公式是否正确。
4.确保使用了最新的科目代码。
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问金蝶没有设置预收账款科目 一直也没有用过该科目 现在报表中显示预收账款有余额 怎么回事?
答这个是应收账款的负数余额重分类到预收账款的
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问老师,你好,原本系统有这个科目,其他应付款A的贷方余额是5万元,后来不小心又建了个科目,其他应收款A 6万元(借方余额),现在想把其他应收款A 6万元(借方余额)都调到,其他应收款A科目 ,如何做会计分录?
答借其他应付款a、贷其他应收款A5万。
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问老师,科目余额表里其他应收款借方有余额是怎么回事,应该怎么调整
答同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?