导读:会计科目代码比如应收账款代码1001299,但1001300是预付账款科目代码,我想再加一个应收账款科目怎么添加
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问请问老师,金碟软件里没有预收账款科目,现在增加需要代码,请问预收账款代码多少
答你好
你可以增加2205试一下的
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问境外单位代扣代缴增值税抵扣本公司增值税会计分录怎么做?
1. 境外单位代扣代缴增值税:
借:应交税费-增值税(科目编码)
贷:应收账款-增值税(科目编码)
2. 本公司增值税抵扣:
借:应交税费-增值税(科目编码)
贷:应付账款-增值税(科目编码)
这样对吗 老师
答你好,学员,耐心等一下
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问境外单位代扣代缴增值税抵扣本公司增值税会计分录怎么做?
1. 境外单位代扣代缴增值税:
借:应交税费-增值税(科目编码)
贷:应收账款-增值税(科目编码)
2. 本公司增值税抵扣:
借:应交税费-增值税(科目编码)
贷:应付账款-增值税(科目编码)
这样对吗 老师
答你好,麻烦提供一下 境外单位代扣代缴增值税,为什么可以抵扣国内增值税的依据,谢谢。
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问财务会计借方:其他应付款
贷方:代扣代缴户
预算会计借方:事业支出
贷方:代扣代缴户
这种情况,怎么冲预算会计的其他应付款
答没有实际发生资金进出,不能做
预算会计借方:事业支出
贷方:代扣代缴户
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问会计报表附注,需要写上预收账款和预付账款合计及明细吗
答是的,所有往来科目都要列明细的
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问应收账款记贷方, 代表是预收账款吗?
答你好,是的,代表预收账款。您好,是的,代表预收账款。
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问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
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问请问老师,款项尚未支付涉及的会计科目是应付账款吗?
那我在做会计分录的时候怎么区分应付账款,应收账款,预付账款和预收账款
答同学你好,我来给你说明一下
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问我还没搞清的是,应收账款的负数代表什么——代表预收账款?
答你好,应收账款负数,就表示提前收回款项,性质为预收款