导读:应付帐款的会计分录怎么做?
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问应收账款,对方少付1元,会计分录?
应付账款,我司少付0.5元,会计分录。
两项是否汇算调整
答你好,第一个需要纳税调增,第二个营业外收入不需要。
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问年末应收帐款与应付帐款收不回付不出去分别计入什么帐务核算处理?
答年末应收帐款收不回可以计入坏账准备,应付帐款付不出去计入营业外收入
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问老师,请问去年的应收帐款收不回,应该怎么做会计分录啊
答借信用减值损失贷坏账准备
借坏账准备贷应收账款。
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问前任会计用的,主营业务收入对应两个科目,分别为:应付帐款(负),应收帐款,我不太明白,谢谢老师!
答您好,他是报表的重分类的
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问你好,老师,支付了100万采购款,未开票,实际发货了80万,20万退回我们公司帐上,能帮我看一下分录这样子做对?1、支付货款时,分录如下:借:库存商品100,贷:应收帐款100,借:应收帐款100,贷:银行存款100。2、收到退款,如下分录,借:库存商品 -20,贷:应付帐款 -20,借:银行存款20,贷:应付帐款 20
答你好,把这个应付账款都改成应收账款才对。
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问老师请教一下,1月份支付给分包合同中的包工头分包款,是个人,发票是2月或3月才能收到,那么1月份做会计分录时,是做应付帐款还是做预付帐款吗?还是让项目上给个结算单做到成本里吗?感觉预付帐款支付的金额比较大,税务会有风险吗?
答你好,这个分包款属于几月份的,如果是属于一月份的话,你在一月份就可以做到工程施工里面,借工程施工贷银行存款。
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问老师,预付帐款,对方把票开过来了,进项抵扣,会计分录怎么做?
答借:在途物资
增值税-进项
贷:银行存款
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问老师22年12月做的帐,计提工资分录,应付职工薪酬科目,我录入了应付账款。还是个一级科目。请问我可以调整12月帐吗?
答您好,没问题是可以调整的
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问应付帐款不用付计入什么科目好应付帐款多付计入什么科目?
答你好,应付帐款不用付
借:应付帐款,贷:营业外收入
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问服务费2022年去年企业银行付款了,发票2023年开回来的会计分录可以先借应付账款贷银行存款。后做借管理费用贷应付帐款么。 银行也在今年做的
答这个不用做账,私人行为