导读:年度会计报表中的年度财务会计报告审计报告怎么弄的
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问年度审计的时候 会不会审 预算会不会入系统
答同学你好,你是说会不会审什么
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问审计判断题:14、注册会计师在年度会计报表审计当中,实施存货截止测试程序可能查明被审计单位是否多计或少计存货和应付账款
答您好,对的
实施存货截止测试程序可能查明被审计单位是否多计或少计存货和应付账款
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问老师好!年度会计师事务所来单位审计,出纳,会计,法人需要回避?谢谢
答您好,是不需要的啊,这个是需要配合的,不是回避呀
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问注册会计师在对f公司2021年度会计报表进行审计时,收集到以下三组审计证据:要求:请分别说明每组审计证
据中哪项审计证据较为可靠,并简要说明理由。
答同学你好
1、存货监盘记录更可靠。因为是在有监督下得到的数据。
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问ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与进一步审计程序相关的部分内容摘录如下:
答事项(1)
不恰当。
通过实质性测试未能发现错报,并不能证明与所测试认定相关的内部控制是有效的。
注册会计师不能以实质性测试的结果推断内部控制的有效性
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问审计报告不足1个会计年度的,最短可以出多长期间的报告?
答同学您好,没有限制性统一规定的要看双方自行约定的
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问老师,1人有限公司,小规模,请问需要每个会计年度必须要找会计师事务所做审计吗?
答没有要求
可以不用审计
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问某省审计厅根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》中提出的审计全覆盖要求,准备制定下一年度的审计项目计划。在确定年度项目计划时,该审计厅在对过去五年的审计项目进行全面分析的基础上,查缺补漏,找出了过去审计工作尚未覆盖到的领域,准备将其列为下一年度重点项目进行审计。经过近二个月的努力,年度项目计划终于制定完成,审计厅立即以文件形式下发给审计厅各部门,要求严格执行,高质量地完成审计任务,实现国家审计的职能和目标。根据上述材料回答以下问题:(1)从制定审计计划要求的程序出发,分析审计机关制定年度项目计划存在的问题。(2)从审计机关的角度谈一谈审计计划管理的思路。
答您好,同学,请稍等下