导读:在会计学中,将交易记录到分录簿的过程叫作分录.
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问缴纳残疾人就业保障金分录怎么作,计提分录怎么作
答你好 :借:管理费用—残保金,贷:其他应付款—残保金。实际上交时:借:其他应付款—残保金,贷:银行存款
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问请问累计折旧忘了作分录,可以在下月一起作折旧分录的吗
答可以在下月一起作折旧分录的
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问这个怎样作分录????
答这是你们收的租金收入还是支付租金?
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问公司上缴工会经费,怎么作分录
收到返还的工会经费又怎么作分录
答计提,借:管理费用 贷应付职工薪酬-工会经费,缴纳,借:应付职工薪酬-工会 贷:银行存款
收到,借:银行存款
贷:应付职工薪酬-工会经费
使用时:
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:现金
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问购买工作服入库,和领用工作服的分录,分别是?
答借:周转材料--工作服
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
借:管理费用/制造费用等--劳保费
贷:周转材料--工作服
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问加班饭费票作分录?
答您好
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存现金
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问汇算清缴多交了所得税,形成留抵,怎么作分录。后期使用留抵怎么作分录。
答你好,多交这样做分录,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款
之后抵扣,借;所得税费用,贷;应交税费——企业所得税
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问老师你好,收到预收工程款时,应该怎么作分录?然后预缴税金怎么作分录?
答您好,借银行存款 贷 预收账款 (XX) 借 应交税费-预缴增值税 贷 银行存款 月末 转入 未交增值税
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问老师,合作社分红,分录怎么做
答是你单位的股东吗?
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问老师你好,就是员工预支工资分录怎么操作,还有收回的时候分录怎么操作
答借:其他应收款
贷:银行存款
抵工资
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款