导读:应付账款调账时会计分录怎做?
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问应收账款,对方少付1元,会计分录?
应付账款,我司少付0.5元,会计分录。
两项是否汇算调整
答你好,第一个需要纳税调增,第二个营业外收入不需要。
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问我去年有两笔账本来是应付账款,我做成应收账款了,现在怎么调整呢,怎么做会计分录
答根据余额决定你科目的借贷方,其中一种
借:应收账款
贷:应付账款
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问请问老师,1.调整已经的错账怎么调?比如应付账款2都通过什么科目?3会计分录是怎样的?
答具体的哪里有错误,什么业务的
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问应付账款的坏账怎么写会计分录
答你好,应收账款才有坏账的说法
应付账款是没有坏账这个说法的
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问支付工资时候、多记应交税费-个税,调整要怎么做会计分录
答您好,这个的话,意思是在贷方不支付了是吗
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问请问用电子承兑支付应付账款应该怎么做会计分录
答借应付账款
贷应付票据或者应收票据。你自己开出来的就是应付票据,如果是收到别人的,就是应收票据。
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问请问老师,款项尚未支付涉及的会计科目是应付账款吗?
那我在做会计分录的时候怎么区分应付账款,应收账款,预付账款和预收账款
答同学你好,我来给你说明一下
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问预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
答借信用减值损失贷坏账准备,
借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
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问暂估入账,借:管理费用,贷:应付账款,这是2023年会计分录,但今年汇算清缴前未取得发票,这笔费用纳税调增了, 今年应该如何做分录。
答您好, 借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款(负) 因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润,这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。
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问老师好。去年我成本普票到后会计分录(借:库存商品100000,贷:应付账款a公司100000),现在发现当时实际到票金额8万。多入账2万,现在要调账,怎么写会计分录呢?
答你好,没有结转成本吗?如果没有的话,
借应付账款
贷库存商品2万。