导读:新政府会计制度下用现金预存电费时财务会计和预算会计怎么进行会计处理;收到电费单,充预付账款时,预算会计怎么处理
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问我合同价是20000万元,1一月预付1万,发票到了进行付款,财务会计和预算会计的账务处理是如何做。次月付第二笔尾款的时候,发票也到了,财务会计和预算会计又是如何账务处理。
答 你好; 刚刚系统原因; 不小心点错了;实在 不好意思 ; 对事业单位业务不太熟悉; 怕回复错误了 ; 麻烦你重新提问 备注下事业单位或者行政单位%2B具体问题描述下; 这样便于行政事业单位 方面的老师的针对性回复 你; 非常抱歉 。
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问预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
答借信用减值损失贷坏账准备,
借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
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问银行存款的利息收入的会计分录怎么处理
答借银行存款 借财务费用利息负数
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问企业租入办公楼,以银行存款支付的会计处理?
答你好,租金列入管理费用核算 借记管理费用(或待摊费用) 贷记银行存款
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问老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
答您好,红冲这个分录 借管理费用 (负)贷:预提费用(负)
再按发票做正分录 借管理费用 贷:预提费用
管理费用一正一负,
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问您好,行政单位缴回预算存量资金附往来票据怎么进行账务处理,要写预算会计分录吗?
答 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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问公办幼儿园账务处理,预算会计和财务会计
答您好,请问具体是哪个业务啊
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问你好老师 公司支付一笔大额工程款预计300万,未收到发票如何做会计分录,做预付账款-单位 贷银行存款吗。收到发票后做在建工程 贷预付账款-单位 那怎么做长期待摊呢 工程款得摊销处理吧
答你好,摊销或者转入在建工程收到发票
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问老师你好,请问没有履行义务但开出了预收款的发票,请问开票的时候要做会计处理“借:应收账款 贷:合同负债”吗?还是开票不用处理,收款的时候记“借:银行存款 贷:合同负债”呢?
答您好,税是税,会是会,不是开了票就一定要做会计处理,如果不符合应收账款的确认条件,就不必确认。如果确实收到钱了,借 银行存款 贷 预收账款或合同负债 应交税费应交增值税,如果没有收到钱,则借 其他应收款 贷 应交税费应交增值税 比较合适。
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问预付账款作为坏账损失的,怎么做账务处理?会计分录怎么写?
答同学,你好
借:营业外支出
贷:预付账款