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内部稽核制度

2021-11-25 来源:excel学堂 628

导读:内部稽核制度是由单位内部对会计资料及其所反映的经济活动进行检查监督的制度。目的在于防弊纠错。我国《会计法》第21条第2款规定:"会计机构内部应当建立稽核制度"。是指各单位应指定专人或兼职人员对本单位的会计事项进行查对审核的制度。内容包括对会计凭证、帐簿、报表及其他资料的稽核。会计凭证的审核,主要是审核原始凭证是否真实合法,编制是否正确和手续是否完备。对帐簿的审核,主要审核帐簿记录的经济业务是否合法、正确,账证、账账、账物、账表是否相符。对会计报表的审核,主要以报表所列指标为依据,审查报表数字与账簿的数字是否一致,报表的编制是否符合要求。内部审查可以是事前审核或事后复核。事前着重对财务计划进行审核,事后着重查证和验证。总的讲包括法定审核和数字审核。一经发现问题都要及时提出处理意见,并要求及时改进。

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  • 老师,请问:内部控制里面的监督和稽核能是同一个人吗?这两者属于不相容职务吗?
    你好,学员,这个可以是一个人的
  • 请问:出纳制作银行余额调节表,月末由会计核对银行对账单与实际业务的差异,复核银行余额调节表。这样做,是否也起到了内部牵制、会计的稽核作用,也是可以的?
    同学你好 对的 也是可以的
  • 内部稽核制度
  • 老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
    你好,刚刚回答了你这个,在学堂下载。
  • 老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗?
    你好你说的是内部控制的文档吗
  • 请问老师,专项项目验收,反映问题是缺少绩效考核制度,这里的考核制度包含哪些内容
    您好,同学,请稍等下
  • 老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
     同学您好,很高兴为您解答,请稍等
  • 内部表格需要制表人员吗?所有的表格都需要制表人和审核人吗?
    同学你好 都需要的、 和外账的是一样的流程
  • 财务部内控制度和财务管理规定性质一样吗?上级领导要财务部内控制度,我给他财务管理规定可以不老师,是不是一回事
    你好;    内控和财务管理 是不一样的 ;     学堂我记得有内控相关的 讲解; 你可以去看看    

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齐红 | 金牌答疑老师

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