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财务审计

2023-04-10 来源:excel学堂 116

导读:老师们,咨询一下,要求我们到有资质的财务审计部门去财务审计。这个财务审计主要审计哪些内容?

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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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  • 下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有(  )。  A.内部控制审计业务  B.财务报表审阅业务  C.审计和审阅以外的其他鉴证业务  D.财务报表审计业务
    您好,这个是财务报表审计业务
  • 请问老师财务报表包括哪些内容?审计报告呢,是审计财务报表吗?
    财务报表就是资产负债表、利润表、现金流量表,所有的权益变动表还有附注。
  • 财务审计
  • 请问老师21年审计之后,账上财务报表财务数据和审计报告里的报表不相符(审计有调整),我现在对外提供21年报表,是提供审计报告上财务报表数据还是账上的财务报表数据呢?
    您好,是提供审计报表
  • 建设项目要进行哪种审计 工程结算审计 专项审计 竣工财务决算审计 跟踪审计?
    你好,同学,这个一般是专项审计的
  • 请问会计初审和财务主管谁的责任更大?报销审批单上顺序是会计初审-财务主管-单位负责人。
    你好,财务主管的责任会更大哈
  • 老师!老板让我伪造财务报表给审计,让审计根据财务报表出审计报告!为了招标使用,他说的以前的会计都给他造
    你好,这个最好不要这么做。
  • 财务报表审计有什么审计风险,需要注意哪些事项?
    有重大错报风险和检查风险。注意,是所有的数据来源都要以财务数据为准,详细了解业务过程、财务核算是否符合标准。
  • 请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
    同学,你好,这个题应该选择B,选项A错误:内部控制审计中,测试控制运行有效性没有前提条件,内部控制审计需要对所有重要账户和列报的每一个相关认定获取控制设计和运行有效性的审计证据。选项C错误:内部控制审计不得采用“每三年至少对控制测试一次”的方法,应当在每一年度中测试内部控制(对自动化控制实施与基准相比较策略除外)。选项D错误:内部控制审计中,注册会计师应当评价识别出的内部控制缺陷是否构成一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷。
  • 老师,审核是主管会计还是财务负责人,还是审计主管
    您好,这个是这样的,属于财务负责人

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齐红 | 金牌答疑老师

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