导读:10月1日开始实施新个税,那是11月份申报纳税所属期10月的时候开始按新税率,还是10月份申报纳税所属期9月份的时候啊
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问2022年10月份纳税申报截止日期
答您好,这个是到25号的了
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问印花税按次申报,4月申报3月签订的合同,申报日期显示的是4月10日,不是纳税期间3.1-3.31日,这个有影响吗?难道按次申报的,3月的合同需要当月申报????
答你好,按次申报,他是当月申报,当月的最晚不要超过15日内。比如你3月10号的合同,最晚在3月25号之前申报。你申报是哪一天,他的日期就是哪一天。
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问老师申报10月到12月的印花税,应纳税凭证书领受日期咋填
答你好,应纳税凭证书领受日期,就是单位领取相应应税凭证的日期
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问老师,10月份发的提成只能在10月所属期申报个税吗?能不能10、11、12月各申报一部分?
答同学,你好
不可以的
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问老师,麻烦看一下截图,这个是增值税的报表,10月份开了专票,11月报税也缴纳了税款,这个月申报的时候第30行本期缴纳上期应纳税额不是应该为0吗?
答
你好! 一般纳税人增值税申报表第30行:本期缴纳上期税额填写本月缴纳上月增值税税款金额 比如9.15日之前申报8月份的增值税,第30行本期缴纳上期税额就是8月份缴纳7月份的增值税税款金额
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问增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
答您好,同学,很高兴回答您的问题
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问老师,这个到期指的是,11月份申报的10月份的税款到期,还是12月份申报11月份的税款到期呢
答11月份申报的十月份的。
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问老师,我们印花税按次申报怎么改税款日期?应该是10月的,现在申报日期是11月
答你好 各地系统 不一样的,在所属期里改一下 改不了就要去大厅申报 了