导读:劳务费计提,借:劳务成本 贷:应付账款还是其他应付款?
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问本月收到劳务费发票,下月支付劳务费,借,管理费用-劳务费,贷,其他应付款-某某,计提个税,借,其他应付款-某某,贷应交税费-个人所得税,这样做对吗
答同学,你好
嗯嗯,是对的
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问有劳务费发票,做账时借工程施工,劳务费贷是直接付款还是贷应付职工薪酬啊?然后再做个借应付职工薪酬贷什么什么付款
答做账时借工程施工,贷是应付职工薪酬
再做个借应付职工薪酬贷付款
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问老师,这个是我公司的劳务人工费,先付款的时候我借劳务成本,贷银行存款。到付款后才拿回发票我再结转:借主营业务成本,贷劳务成本。可以吗
答您好
请问您不要代扣代缴个人所得税吗
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问老师,企业支付的临时工的劳务费,做到 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 这样对吗
答你好,对方给你开劳务发票的,可以的。
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问 计提 劳务费和支付劳务费时的会计分录怎么做吗?支付时是 借管理费用劳务费 贷银行存款 ,那计提该怎么做分录啊
答您好,您的分录是计提+支付
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问您好老师,咨询一下公司维修,付维修工人劳务费24000元,需不需要摊销。我没摊销我做到管理费用了借:管理费用24000
贷:银行存款24000这样做对不对?老师,用不用从应付职工薪酬过度一下借:管理费用-劳务费24000
贷:应付职工薪酬-劳务费24000
借:应付职工薪酬-劳务费24000
贷:银行存款24000
答借管理费用,劳务费
贷银行存款就可以的。
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问老师,我5月支付的劳务费进错工程项目名称了,借 工程施工~工程项目名称~劳务费 贷 应付职工薪酬~工程项目名称~劳务费 支付时 借 应付职工薪酬~工程项目名称~劳务费 贷 银行存款,请问我本月怎么修改
答同学,你好,把上月的分录复制,金额用红字处理
,冲销上月的分录。然后再做一笔正确的分录就可以了
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问员工薪酬,没有税是吧。比如分录这样记。借应付员工薪酬1000,贷银行存款1000就行了。支付劳务费分录如下。借 应付劳务费1000,应交税费130贷银行存款 1130
答同学你好
工资的话这个金额不交税
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问企业收到服务公司开具的劳务费发票,款已付。该劳务费用于生产车间劳务支出,做生产成本-人工费处理,请问贷方需要计提应付职工薪酬吗?还是直接收到发票做相应的借方会计科目,贷方为银行存款或是应付账款-服务公司
答同学,你好
需要计提应付职工薪酬
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问老师,在建设中的工程项目:现在给职工食堂外包单位付食堂服务费。合同内容:提供80个人的饭,一年25万,目前按合同付款,下面的分录怎么做才正确?1、借:在建工程-待摊投资-管理费-劳务费 115016.98 应交税费-应交增值税-进项税额,增值税6% 6901.02 贷:应付账款-劳务费 121918 /2、借:应付账款-劳务费 121918 贷: 银行存款-劳务费121918
答你好
建固定资产的吗
是的话借在建工程
贷应交税费应交增值税进项转出6901.02
福利费不能抵扣增值税