导读:劳务费计提,借:劳务成本 贷:应付账款还是其他应付款?
免费提供专业财税问题解答,让您避免税务行政处罚风险
-
问劳务费计提,借:劳务成本 贷:应付账款还是其他应付款?
答你好,你这个支付给个人还是公司
-
问支付劳务费的分录,我是做
借:销售费用-劳务费
贷:其他应付款-劳务费
应交税金-应交个人所得税
还是贷:应付职工薪酬-劳务费?
答你好,这个是兼职销售人员的劳务费?
-
-
问老师你好,直接支付给报关人员每月450的劳务费,分录应该写为 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-劳务费,还是 借:管理费用:劳务费,贷:应付账款-劳务费
答您好
借:管理费用:劳务费,贷:应付账款-劳务费
-
问老师,单位雇工人付劳务费,收到劳务费发票是先计提借生产成本_劳务成本,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷应付账款,付款时再借应付账款贷银行,对吗?
答是的,思路与分录均是可以的
-
问老师,月底,计提劳务费:借:工程施工(劳务费),贷:应付账款,支付劳务款,未收到发票。借方:应付账款 贷方:银存,那收到发票时要怎么做呢?
答你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
-
问我单位计提及支付劳务费记账应为:计提时为借:管理费用-劳务费,贷:应付职工薪酬-劳务费支付时为借:应付职工薪酬-劳务费,贷:银行存款。我现在直接做成借:管理费用-劳务费,贷:银行存款了,没过应付职工薪酬科目,该如何调账?谢谢!
答你好!
可以不用计提的,不用调整的
以后改过来就可以了
-
问本月收到劳务费发票,下月支付劳务费,借,管理费用-劳务费,贷,其他应付款-某某,计提个税,借,其他应付款-某某,贷应交税费-个人所得税,这样做对吗
答同学,你好
嗯嗯,是对的
-
问预付了劳务公司的劳务派遣费,是不是借记预付账款其他贷记银行存款,然后收到了增值税专用发票,借记管理费用劳务费应交税费待确认税费贷记预付账款
答你们是是在发票之前就发生可以先做费用
-
问有劳务费发票,做账时借工程施工,劳务费贷是直接付款还是贷应付职工薪酬啊?然后再做个借应付职工薪酬贷什么什么付款
答做账时借工程施工,贷是应付职工薪酬
再做个借应付职工薪酬贷付款