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一般纳税人跨月冲红如何申报

2023-04-07 来源:excel学堂 110

导读:请问老师:一般纳税人跨月冲红发票,上月和本月如何申报增值税?

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  • 老师,一般纳税人收到跨年红字发票,该如何做账(分录)?申报纳税时如何填写申报表?谢谢!
    借:以前年度损益调整- 应交税费-进项- 贷:应付账款-
  • 老师,一般纳税人上月开的发票在当月冲红,在申报增值税的时候如何操作?
    你好,上一个月的需要正常申报,然后这个月正数发票加上负数发票之后,下一个月申报
  • 一般纳税人跨月冲红如何申报
  • 一般人,7月份开票96396含税,已交税,9月份红冲掉,重开了一张专票89935,增值税纳税申报表如何申报
    您好,按照96396-89935来申报的呢
  • 老师,一般纳税人次月的发票冲红如何做分录?
    就是原来分录的红字,同学
  • 老师,小规模纳税人跨月红冲发票普票,红冲之后又开了一张同金额的专票,如何做分录
    同学,你好 红冲发票,做之前蓝字发票,一摸一样的分录,金额负数
  • 跨月的一般纳税人的普通发票红冲,该怎么操作啊
    你好!跨月普票发票红冲:填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后根据通知单号码,在系统录入开具红字发票。 开具的红字发票账务处理是, 借:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目。
  • 你还一般纳税人,上月红冲发票怎么填写申报表
    就是填写在附表1,写负数销售额就行
  • 一般纳税人小企业准则,有跨月红冲的发票应该怎么写会计分录?
    你好,收入发票红冲,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款

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