导读:收入分次收到,是不是要全部收到后才可以确认收入,在前几次收到时 会计分录是 借 银行存款 贷 预收账款 全部收到后的会计分录为 借 预收账款 贷 主营业务收入
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问往来账调账是做红冲还是相反的分录,18年年底将预收款项合并入应收账款科目,再19年1月份,要转会预收账款科目,怎么做分录
答你好。可以做相反分录的。18年底
借:预收账款 贷:应收账款。
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问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
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问老师,以前的预收账款转为营业外收入需要缴纳增值税吗?分录怎么做
答你好,是业务没有发生,对方也不要钱了是吗
不交增值税
借预收账款
贷营业外收入
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问请问,签订合同出售一台设备,价格100元,不考虑税费,预收款40,货到支付剩余60。
会计分录1:
借:银行存款 40
贷:预收账款 40
借:银行存款 60
贷:预收账款 60
借:预收账款 100
贷:主营业收入 100
会计分录2:
借:银行存款 40
贷:预收账款 40
借:银行存款 60
预收账款 40
贷:主营业务 100
这两份分录的方法都是正确的吗?
答你好,都是正确的,
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问请问,例如借:预收账款 100 贷:主营业务收入 100,期末结转后预收账款在贷方负数-100,然后我现在想转为应收账款,请问怎么做分录?求教
答借:应收账款 100
贷:预收账款 100
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问预收账款期末余额在贷方调整为应收账款分录?
预收账款期末余额在贷方为负数调整为应收账款分录?
答您好,是可以不处理,因为不需要重分类
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问预付账款和预收账款在付款和收款时的会计分录?如果后来生意没做成,退回款项了,又如何做分录呢?
答付款借;预付账款 贷;银行存款
收款借;银行存款 贷;预收账款
退回做收款相反分录
借;预收账款 贷;银行存款
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问老师,收回上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元,并存入银行,
会计分录是不是
借:应收账款
贷:坏账准备
借:银行存款
贷应收账款
答您好
这样写分录正确的
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问请问老师,款项尚未支付涉及的会计科目是应付账款吗?
那我在做会计分录的时候怎么区分应付账款,应收账款,预付账款和预收账款
答同学你好,我来给你说明一下