导读:用友财务软件怎么操作反结账反审核?
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问会计用友软件反记账怎么操作谢谢
答你好
你的用友什么版本?
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问请问老师,T3用友通财务软件还没有月末结账,请问反转账怎么操作?
答你好
反转账,是什么意思?
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问财务软件:我想要改上月的凭证,反记账,反结账的顺序操作?
答先反结账,然后反记账,然后弃审需要修改的凭证,才能进行修改
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问请问老师用友软件怎么把6月反结账?具体怎么操作的
答您好
总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账..
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问老师,用友反结账,反记账,怎么操作呢?
答/3
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核
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反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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问你好, 用友反记账怎么操作呀?
答同学你好
是用友哪个版本的
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问你好,用友财务软件里红冲是怎么操作或者录入的?
答您好
用友财务软件里红冲是在金额前录入- 就是减号
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问19年全年取消结账以后,要改4月份的凭证,反记账要怎么操作,恢复到什么状态?用友T3. 软件
答你好,请稍等我看下哦
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问用友软件,已经期末结转了,现在发现漏了一笔计提企业所得税,现在软件怎么操作,需要反结账吗?怎么操作的啊
答你好,需要反结账,反审核回去,补做凭证
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问我想把一个财务软件(金蝶账无忧)的账套导入用友T3里,请问怎么操作
答哈哈,这个是没办法的哈,2个的系统不兼容