导读:用友T3如何反结账,反记账,已经结账的先反结账,还是先反记账
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问请问用友T3如何反结账
答1.用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。
2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6
4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。
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问用友T3怎么打印资产负债表和利润表,怎么反结账?
答首先你找到你的资产负债表和利润表,在左上角你会看到有一个打印。反结账的话,进入你的账务处理,你会看到期末结账,你点一下,它会让你选结账或者是反结账。
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问老师,T3已结账怎么反结账
答学员你好,
可以进行以下操作:
1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl%2Bh键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
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问用友t3从填制凭证到结账,操作步骤能写下吗,还有反结账操作步骤
答填制凭证-审核-记账-结转损益-审核-记账-结账
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问请问用友T3反结账后,反记账后怎么进入要修改的月份,为什么进行了前面的步骤后还是显示当月的凭证,如何进入要修改凭证的月份
答挨月份反结账就可以了,一直反结账到你要修改的月份