导读:用友软件补记今年1-3月份账期初建账如何操作?
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问老师,请问下用友U8系统存货的记账到生成凭证的过程怎么操作
答一、在存货核算模块里面有一个生成凭证的地方,过滤相关内容,可以合成,也可以选择生成。
二、用友存货核算生成凭证,要做两个设置
1、是收发类别,出库要有产成品入库。
2、是在存货核算中设置收发类别的对方科目,比如“产成品入库”对方科目是生产成本设置后,只要做了产成器入为,存货核算都会生成相应的凭证。
三、收发类别是存货核算与财务中最重要的接口,收发类别设置得起细,则对方科目也可以设得很细,这样,生成的凭证也就很细。比如入库,有采购入库,半成品入库,包装物入库,低值易耗品入库,产成品入库等等,它们的对方科目都是不一样的。
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问用友,已记账凭证怎么作废
答找到这张凭证作废就可以。
你这个是要作废记账凭证么,你去查询你之前那个凭证,之后点进去最上面有作废按钮,你点下就可以
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问朴老师,用友T+记完1月份账目,再记2月份,想不退出然后就能到2月份怎么操作?也不想记一个凭证就改个日期的
答进入总账模块,点顶部 “文件” 菜单;
选 “重新注册”(或 “切换会计期间”);
在弹出窗口选 “2 月份”,确认后即可直接记 2 月账,无需退出。
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问老师,用友建账能不能建好账套,业务模板先操作采购和销售,然后再录财务模块期初数
答你好,直接跟用友的客服联系,他们每年都收服务费的,提供远程指导
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问请问老师用友u8修改账套名称怎么操作呢?
答https://zhidao.baidu.com/question/440512761.html 参考这个来修改下
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问用友软件,已经期末结转了,现在发现漏了一笔计提企业所得税,现在软件怎么操作,需要反结账吗?怎么操作的啊
答你好,需要反结账,反审核回去,补做凭证
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问用友T3固定资产模块,没记账就结账了,导致不平衡,现在如何操作
答你好 点击固定资产 恢复月末结账期状态 反结账再去更改
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问用友T3,期间损益结转设置一次补全利润科目编码,怎么操作?
答你好,你这里结转损益会跳出让你选择的对话框,你进去选择科目即可
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问老师,用友T3在年度中间建账套,期初数据怎么录录?期初有数据的
答首先你在建账的时候,你会看到有一个财务初始化,然后你找到那个科目余额直接录入就行了。