导读:老师,用友财务软件月末结账的步骤是什么
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问老师,月末结转的具体步骤是什么?用友T3软件
答周末账务处理完之后,审核,记账,结转损益,结账
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问月末用友结账的步骤有吗
答您好,第一步:在财务会计中点击总账,然后在点击凭证,凭证下有审核凭证名称,选择审核凭证之后,在选择所要审核月份的凭证,直接点击就可审核当月的凭证,如图所示
第二步:当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账
第三步:凭证记账记账之后,选择总账--期末--转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,在在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目,如图所示
第四步:同第三步,选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了。
第五步:对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了。
第六步:结完账之后,需要在账表-余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存。
注意事项
当月的账务结账之后,就不能在随意的进行更改了,想要更改的话,只能进行冲调凭证来进行处理,或者反结账,但是反结账会相对比较麻烦。
https://jingyan.baidu.com/article/48206aeabf526c216ad6b38b.html
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问金蝶专业版软件年末结账和月末结账步骤一样吗?
答对的,一样的
12月份月结就是年结
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问老师您好,请问用友T+财务软件年末结账之前要怎么做,结账得步骤和结账之后怎么做
答同学你好
这个就是直接点结账就行
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问老师,用友U8月末账务处理软件操作步骤是先做期间损益结转吗?期间损益结转是手动结转吗?软件结转先后流程是什么?先从哪步开始?
答您好,先把前面的凭证,记账,然后做期间损益结转,再把这个凭证记账。
最后结账
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问老师您好!请问用友财务软件做反结账有哪些步骤?
答https://jingyan.baidu.com/article/9c69d48fe4b4cc13c9024ea4.html
用友财务软件做反结账有哪些步骤
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问请问老师,用友财务软件的平时每月结转时的操作步骤是什么?
答同学,你好
先审核,再记账,结转,然后审核记账,结账
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问用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作,步骤是什么?
答1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。
2. 反结账:
• 进入“期末处理”或“结账”功能模块。
• 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。
• 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。
3. 反记账:
• 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。
• 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。
4. 修改凭证:
• 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。
• 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。
• 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。
5. 重新记账:
• 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。
• 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。
6. 重新结账:
• 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。
• 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。
请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
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问用友软件t3标准版怎么做完凭证后,审核结转损益结账的步骤流程,谢谢
答般填完凭证,审核,然后记账、期末结转,后面必须要谁先,可以包含未记账凭证进行损益结转也可以记账后结转
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问用友T3期末结转、本年利润结转、反记账的步骤。
答期末记账,点击下一般,根据提示操作即可,本年利润结转,点自动损益结转点下一步操作即可,反记账,反记账和记账凭证一样,反向操作即可