导读:老师,我预付了房租费,账务处理:借:预付账款 100000贷:银行存款 100000每月分摊费用,账务处理:借:管理费用-房租费贷:预付账款上面的分录对吗?几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
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问预付的项目顾问费,暂时还没开票,账务处理和开票时的账务处理
答先计入预付账款,按月摊销
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问老师 他这个账务处理借方为什么不走管理费用电费 而是走预付账款呢
答同学你好 因为发票未到
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问预提费用账务处理怎么做?
答借:管理费用等
贷:预提费用
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问入制造费用的测试费,只是收到发票,测试服务还未发生,预付全款时账务怎么处理。入预付账款还是其他应收款。
答同学你好
这个用预付账款就可以
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问1成品油预付卡的开票和账务处理是什么呢
2有这些相关的文件吗?
3现在收到一张成品油预付卡,然后发票是免税的,这张发票可以做费用吗?账务应该怎么处理?
4后续这个预付卡消费后还能开票吗?如果可以开,开什么发票,账务怎么处理
答1.成品油预付卡按预收账款方法作相关账务处理,不征收增值税。预售单位在发售加油卡或加油凭证时开具普通发票。油预付卡销售*成品油卡
2.没有具体文件号
3.不能做费用,借:预付账款 贷:银行存款等科目
4.可以开票,加油费发票,借管理费用 贷预付账款
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问房租是预付的,这个怎么做账务处理。每个月都计提到管理费用吗,还是等发票回来的时候提到管理费用
答你好,借:预付账款 贷银行存款。
等发票回来再转到管理费用里。
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问另外预收预付挂着账,前一会计接收后只用应收和应付了,不处理可以吗?处理的话怎么处理?
答你好,预收和应收,预付和应付的同一个明细,都有余额?
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问出口贸易企业 当月的费用 没付款 对方也没付款 账务处理是 是这样处理的吗? 借:销售费用-报关费 贷:应付账款
答你好,是的,就是这样子做的。
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问你好,今年建立账套录入数据,把其他应付款,录入到预提费用,怎么做账务处理
答你好
借:其他应付款,贷:预提费用