导读:应收应付会计和费用会计,都是做什么的呢?
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问老师,应付会计兼做采购,这个采购应该懂什么知识呢?
答采购主要就是询价,货比三家。
不过财务最好不要兼做采购
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问老师请问计提和发放工资的分录是什么样的?之前的会计做的发放工资为什么用其他应付款呢?
答二、计提工资社保会计分录
1、计提工资
借:管理费用/销售费用等
贷:应付职工薪酬——工资
2、计提社保(企业部分)
借:管理费用-xxx
销售费用等
贷:应付职工薪酬——社保(是公司部分)
3、次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(是个人部分)
应交税费——应交个人所得税
银行存款
4、上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5、上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
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问老师,为什么有会计总把应付记成应收呢,还都是老会计?
答老会计是顽固不化
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问软件做账,会计分录写的贷其他应付款-20000贷预收账款20000是什么意思
答您好,这个是不是其他应付款转到了预收账款?
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问老师好!预付模具定金的会计科目怎么做,是做“预付账款”还是“应付账款”
答你好,预付模具定金,通过其他应收款科目核算
如果是订金,计入预付账款核算
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问2月份取得复印发票一张,会计分录是这样做的:借:固定资产 借:应交税税-进项税额 贷:其他应付款,7月付了这笔款,会计分录怎么做?现金流选什么?
答你好,借其他应付款 贷银行存款
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问老师好,请问计提每个月的物业费的会计分录是什么,然后支付的时候应该怎么做呢?谢谢!
答同学你好
借,管理费用
贷,应付账款
支付时
借,应付账款
贷,银行存款;
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问供应商因质量原因,付款时扣款2200,但发票开的是4200,实际付款2000,老师2200的扣款计入什么科目?怎么做会计分录?我是付款方
答是否开发票,开发票按发票做账务处理,不开发票计入营业外收入处理
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问为什么发工资要做两个会计分录?既要做应付薪酬,管理费用,又要做应付薪酬和库存现金。
答同学,你好,因为要通过应付薪酬来过渡
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问支付给外账会计半年的会计费应该怎么做账?
答这个可以直接计入管理费用的