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应交增值税怎么记账

2023-04-04 来源:excel学堂 100

导读:内账的应交增值税怎么记账?

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  • 这里的增值税可以抵扣,应该借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”抵扣的。怎么会记入应付账款的入账价值呢?
    同学你好,应付账款的入账价值包括:购买货物或接受劳务的价款、增值税进项税额
  • 月末对于多交的增值税,应借记应交税费-未交增值税科目,贷记应交税费-应交增值税-转出多交增值税怎么理解?
    你当月有预缴,结果后面汇总的时候多交了。月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
  • 应交增值税怎么记账
  • 上个月进项税额大于销项税额,记账:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 。这个月的销项大于进项税额,我要怎么记账?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 吗?
    您好!进项大于销项不需要做分录。 第二个是对的
  • 老师好,一般人开普票怎么记账?税额怎么记?和专票一样记应交税费_应交增值税销项税额吗?如果不是,应该怎么记账?
    你好!作为开票放做账处理方式是一样的。都需要通过应交税费应交增值税销项税。
  • 老师,内账:挂靠单位出钱预交增值税,票据拿给我,我应该怎么做分录,借:应交税费--预交增值税,贷:怎么记?记什么?谢谢
    你好,这个款项你需要还给挂靠单位吗
  • 没认证的专票记账记错了,记到应交税费/应交增值税/进项税额,了。怎么调回来?
    同学你好, 借,应交税费一应增一进项,负数 借,应交税费一应增一待认证进项税额,正数;
  • 老师,小规模开票8万,增值税免税,记账借记应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,还是应交税费,未交增值税?
    你好啊, 应交税费应交增值税
  • 计提1月的税,借记应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷记应交税费-应交增值税-未交增值税,缴税的时候是借应交税费-应交增值税-未交增值税,贷银行存款。现在1月的发生退款,应该怎么处理呢?
    退回货款,借:主营收入 「红字」应交税费-应交增值税「销项税额」贷:银行存款
  • 老师 小规模月末应交增值税怎么结转记账
    若不需要交增值税 直接转到营业外收入
  • 老师,应交增值税账上记的对不对,怎么核实?
    你好 需要做账的 你是说检查是否金额对不对吗

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齐红 | 金牌答疑老师

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