导读:想问一下,用友软件如何反结账
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问请问用友T3如何反结账
答1.用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。
2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6
4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。
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问老师,麻烦问下发票已经入账,也已经结转成本,如何红冲?我这样做对吗?用用友软件记账
答你好,这个是普通发票的吗?
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问用友软件如何查询某个客户的开支
答同学你好
是什么版本的
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问请问老师:用友软件怎么进行反结转?
答你好
.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可;
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问有用友畅捷通反结账的教学吗?不怎么会玩这个软件?
答你好
有的,这个课程的
用友T3课程精讲
https://www.acc5.com/course/course_12668.html
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问用友GRP-U8.B版软件如何新增用户 这个财务软件在那里录期初余额
答你好,你这右边模块点开没有?
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问老师您好,公司购买用友软件记在了财务费用—其他里,调整到管理费用的办公费可以吗?该如何做账呢?
答您好,这个可以调整的,借管理费用办公费 借管理费用其他负数
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问老师,我想查看其他应收款里的明细账,如何查找?用的是用友T6软件
答你好,在帐表处的%2B点开,里面找到往来帐明细,就可以查询得到了
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问用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作,步骤是什么?
答1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。
2. 反结账:
• 进入“期末处理”或“结账”功能模块。
• 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。
• 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。
3. 反记账:
• 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。
• 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。
4. 修改凭证:
• 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。
• 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。
• 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。
5. 重新记账:
• 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。
• 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。
6. 重新结账:
• 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。
• 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。
请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。