导读:公司购买了商品房当办公室,先付定金后付尾款,还要交物业费。付定金会计分录:借:预付账款贷:银行存款付尾款会计分录:借:应付账款贷:银行存款 预付账款交物业费会计分录:借管理费用 贷:银行存款这样做对吗
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问其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
答付款已经付清但是尾款没有付。所以其他应付账款贷方有余额0.6元要打掉该如何做会计分录。预收账款也一样。
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问我们有客户付了预付款,这个会计分录是什么?后面他付尾款的时候,会计分录是什么?
答1、借:银行存款
贷:预收账款
2、借:预收账款
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
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问公司付软件开发的尾款应该怎么做会计分录呢?分三期付款,前两期是借预付账款,贷银行存款,那么付尾款的时候应该怎么做呢
答你好同学
你们借无形资产,贷预付账款与银行存款
这样就好了
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问预收了两万,借库存现金贷预收账款,后来又要付多人的保险的尾款怎么来冲预收账款会计分录怎么做
答借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
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问当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
答1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
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问有购进一批材料,本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
答您好
借:预付账款
贷:银行存款
请问材料收到了么有
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问首先我们10号收到一笔预收账款,那么客户29号来付尾款的会计分录要怎么编。
答你好 借;银行存款 贷;预收账款
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问老师:付尾款怎么做会计分录
答你好,借;应付账款,贷银行存款
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问餐饮企业装修尾款直接用自己的储蓄卡抵账,会计分录,借:长期待摊费用—装修款 贷:应付账款 借:应付账款 贷:预收账款—会员卡 对吗
答同学你好可以的,但问题是发票怎么获取。如果会员卡是公司支付没有问题,可以解决发票问题。
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问老师,先预付账款百分之三十,货到付尾款这两次分录怎么做?
答同学,你好
预付
借:预付账款
贷:银行存款
尾款
借:库存商品
贷:银行存款
预付账款