导读:一般纳税人增值税如何填报和申报
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问一般纳税人领取的定额发票如何申报增值税和入账?
答领发票时有没有提前交税?要是没有就是正常确认收入时交增值税,填写增值税申报表一。
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问如何申请办理增值税一般纳税人资格登记?
答您好,可登录后通过选择“我要办税”,进入“综合信息报告”,再选择“资格信息报告”,进入“增值税一般纳税人登记”,填写并提交《增值税一般纳税人登记表》,完成增值税一般纳税人登记业务办理。纳税人可登录后通过选择“我的信息”,进入“纳税人信息”,查看已生效的资格信息。
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问老师,如果一般纳税人认证抵扣的进账税额大于销项税额,那如何申报增值税?
答您好,一样的申报,进项在附二,销项在附一,生成主表后不用交税,有留抵税
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问基金管理人代缴增值税如何申报纳税?有收管理费如何申报纳税?
答需要在账面上反映,私募基金于基金管理公司分开核算,代扣代缴的增值税作为基金管理公司与私募基金的往来的处理。实际缴纳增值税时:借:应交税费-应交增值税(代缴税费) 贷:银行存款 收到私募基金的还款时冲销代缴税费科目
在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号,即本单位的统一社会信用代码。
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问一般纳税人卖出公司自用车申报增值税时如何填报,与购进时抵扣的进项有何关系
答你好!这个你购进抵扣过,那么就按13%填报
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问一般人,7月份开票96396含税,已交税,9月份红冲掉,重开了一张专票89935,增值税纳税申报表如何申报
答您好,按照96396-89935来申报的呢
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问老师,一般纳税人上月开的发票在当月冲红,在申报增值税的时候如何操作?
答你好,上一个月的需要正常申报,然后这个月正数发票加上负数发票之后,下一个月申报
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问 公司是一般纳税人,上月办了外经证预缴了增值税、附加税、印花税,这个月该如何申报纳税?
答你好; 你们预交后; 预交栏次会自动出来预交金额; 到时申报可以自动抵减的 ; 或者是 自动不了 。手动去写预缴栏次即可