导读:非员工报销差旅费如何做会计分录
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问采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元,会计分录怎么写
答您好:
借:库存现金 1000
管理费用 3000
贷:其他应收款 4000
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问公司员工出差的差旅费津贴计入个人工资吗?差旅费津贴和有发票的报销分开转账吗?
答不是,这个和发票报销是一起转账的,不是和工资一起,
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问你好 付员工报销 多做了差旅费怎么调整分录
答你好,你红字冲减多做的部分就可以了。
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问请问,采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元,会计分录怎么写
答您好:
借:库存现金 1000
管理费用 3000
贷:其他应收款 4000
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问老师
请问一下
员工报销研发差旅费
借贷分录如何做?
答借:研发费用-费用化支出-其他费用
贷:银行存款
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问老师,员工预借差旅费,后来拿发票回来报销
预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录?
答借:管理费用 6000
库存现金44000
贷:其他应收款 50000
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问6月2日,出纳预支员工500元差旅费,6月8日,员工回来报销实际差旅费300元,并交还200元。6月2日的分录:借:其他应收款 500 贷:库存现金 500,6月8日的分录为:借:差旅费 300 贷:其他应收款300 借:库存现金 200 贷:其他应收款200.
以上会计分录正确吗?
答你好!是的,你的理解很对
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问员工出差产生的餐费报销计入差旅费还是职工薪酬-福利费?
答员工出差产生的餐费报销计入差旅费
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问老师你好,员工报销差旅费中的过路费,是自己用现在支付的,分录是不是可以这样写,借;管理费用-差旅费,贷;其他应付款-某某员工
答您好,同学!是可以的
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问员工旅游报销的费用并入工资申报个税了,会计分录做到管理费用工资了影响吗?
答可以的,这个不影响,但是就不需要发票了,直接做工资表里面
如果根据发票做的话就做福利费