导读:老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
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问老师,调整应收账款坏账怎么做分录?
答您好,具体调整的原因是什么?您好,具体调整的原因是什么?
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问前期收到货款都在预收科目核算,现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做? 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做?
答你好
借应收账款
贷预收账款
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问前期收到货款都在预收科目核算,现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做? 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做
答不管预收账款的余额在哪个方向,你从这个科目的相反方向转出到应收账款
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问预收账款有数字 怎么调整到应收账款 分录怎么写
答你好!你的预收账款是借方余额还是贷方?
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问我去年有两笔账本来是应付账款,我做成应收账款了,现在怎么调整呢,怎么做会计分录
答根据余额决定你科目的借贷方,其中一种
借:应收账款
贷:应付账款
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问我的应收账款和应付账款的实际数与软件不符,怎么调整呢?应收账款实际数是128169.软件数是120299.应付账款实际数是218547.软件数是222007,我需要怎么做分录调整?
答您好,应该查出具体原因,再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢,再查明原因进行处理。借:应收账款,7870,贷;待处理财产损溢,7870。借;应付账款,3460,贷;待处理财产损溢,3460。
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问预收账款期末余额在贷方调整为应收账款分录?
预收账款期末余额在贷方为负数调整为应收账款分录?
答您好,是可以不处理,因为不需要重分类
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问老师,2018年错把应付账款计入应收账款,当时做了两个分录,借:应收账款 贷:银行存款 借:应付账款 贷:库存商品,请问现在要怎么做调整分录
答借:应付账款
贷:应收账款
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问报表上应收账款比实际多了 怎么调整分录
答您好,是什么情况咋多了呢,做账做错吗