导读:用友u8反结账怎么操作?
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问用友u8反结账,反审核怎么操作
答账务处理-期末处理-反结账。
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问用友u8怎么反结账呢
答https://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=1610017158&spver=1&rcer=Q9PEmk2kVIvu-wIIl
看看这里对你有帮助
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问老师,用友U8怎么反结账
答同学,你好
在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!
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问老师,用友反结账,反记账,怎么操作呢?
答/3
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核
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反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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问老师,用友反结账怎么操作
答/3
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核
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反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
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问老师,用友t3反结账怎么操作
答 单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键:
反记账是“Ctrl+h”
反结账是“Ctrl+Shif+F6”
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问老师,请问下用友U8怎么反结账?
答您好,打开总账系统模块,依次点击总账-期末-结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
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问您好老师,我想问一下,用友u8系统如何反结账,具体的操作过程是什么样的 ?
答同学,你好
可以在总帐栏目下的结账勾选反结账,然后可以进入实施导航中的总帐数据修改,取消记账,就可以了!
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问老师,年末结完账后,年初开账,在用友U8上要怎么操作?
答您好
要做个期初记账 然后按照平时做账一样的处理