导读:用友软件反记账与反结账,怎么操作
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问如何计算本月应付工资?这是在用友u8v10.1软件上操作
答和EXCEL一样的啊
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问用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作,步骤是什么?
答1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。
2. 反结账:
• 进入“期末处理”或“结账”功能模块。
• 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。
• 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。
3. 反记账:
• 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。
• 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。
4. 修改凭证:
• 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。
• 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。
• 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。
5. 重新记账:
• 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。
• 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。
6. 重新结账:
• 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。
• 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。
请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
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问用友软件,已经期末结转了,现在发现漏了一笔计提企业所得税,现在软件怎么操作,需要反结账吗?怎么操作的啊
答你好,需要反结账,反审核回去,补做凭证
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问老师您好,请问用友软件u+畅捷通软件普通用户修改登录密码如何操作呢?谢谢您
答您好,进入个人中心安全设置设置口令菜单可以进行修改
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问老师您好,请问用友T6如何做固定资产反结账操作呀
答 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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问老师,用友T6软件我的利润表题头编制单位名称填制不了,请问如何操作?
答您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
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问金蝶软件反过账怎么操作
答学员你好,ctrl+f11,或者在序时簿中,选中凭证,单击右键,选中反过账
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问老师,我们这个会员在平台上有用友软件操作流程学习吗,我们公司用用友软件
答你好!可以在下载专区找一下或者找销售给你的老师索要
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问老师您好,请问用友t6软件我现在是在2026年1月份,想反结账到去年2025年5月份,该怎么操作啊
答逐月反结账,反记账操作,直到5月