导读:应收冲应付怎么做账?
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问金蝶做内账,应收冲应付,应付选源单没有账款该怎么办?
答同学你好
这个是同一个单位的吗
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问购进存货做应付账款-暂估,收到发票记应付账款,冲暂估。应付账款-暂估与应付账款之间的差额怎么做账?
答同学你好,上月暂估材料会计分录:
借:原材料
贷:应付账款-暂估
这个月收到发票时,要冲回上月暂估会计分录:
借:原材料(红字)
贷:应付账款-暂估(红字)
借:原材料
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
一般应付账款-暂估与应付账款之间是没有差额的
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问老师,我把收到的其他应付款错冲了应付账款,应该怎么调整?凭证怎么做?
答你好!
借:其他应付款
贷:应付账款
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问同一个人的其他应收款和其他应付款,能否直接冲抵?分录怎么做?
答可以直接冲抵的。
借:其他应付款--XX 贷:其他应收款--XX
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问我公司和另一个公司既有应收账款,也有应付账款,怎么冲抵记账操作,科目怎么更改
答你好,借应付账款贷应收账款。
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问甲公司抵消应付账款的分录怎么做?实际上甲应收是58.5-46.8 但是分录怎么抵消应付账款?
答借:银行存款58.5-48.6
应付账款48.6
贷:应收账款58.5
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问冲减应付账款怎么做啊
答你好
你们付款了吗
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问我们的应付账款抵应收账款。应付账款是200,应收账款是146,剩下的54转为预收,怎么做分录啊
答同学您好,应付账款抵应收账款的余额作为重组得利计入营业外收入