导读:应付账款和库存商品没有经过进销存处理,会不会造成资产负债表和进销存数据不符呢 应付账款和库存商品都是通过进销存凭证(购货单)生成的 账务系统关联了进销存系统
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问我想问我的应付账款是负数,怎么办呢?应付账款和应收账款有什么关系吗?
答你好,这个是你们单位提前支付的。
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问应收账款和存货、应付账款的资本成本是一样的吗
答同学你好,是一样的,
目前的这个题目,是一样的。它的重点是要算应计利息,因此,这个资本成本有可能来自于金融机构,
如果说,另外的题目,让算 各自的资本成本时,可能不一样。
所以,看题目要求
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问应收账款,预收账款,应付账款,预付账款之间的关系
答你好,可以参考这个的
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问研发费用和存货成本的关系?
答您好,这个的话,是分析吗还是啥
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问进口食品登记入账是:借:库存商品+进口关税,应交税费应交增值税进项税额,贷:应付账款,支付货款后登记入账借:应付账款,贷:银行存款,结果这批货被查海关要求销毁,于是登记入账,借:营业外支出,贷:库存商品:然后出口商钱不退,说这批货销毁已经支付的货款留作下次进口货物的预付款,请问是否冲销先前的应付款?该如何更正凭证,,销毁是由第三方报关行负责的,请问我这批货款已经支付了但是想留到下次抵扣应如何入账
答之前货被销毁的时候应该做的分录是,借其他应收款,贷库存商品
现在再做分录,借预付账款,贷其他应收款
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问公司预付供应商货款:借预付账款7500 贷银行存款7500;供应商开来发票:借:库存商品等15000 贷应付账款15000 公司支付尾款:借应付账款7500 贷银行存款7500。应付账款和预付都有余额,怎么平账啊
答你好,你再做一个,借应付账款7500,贷预付账款7500
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问老师你好
我们11月跟客户签订外贸合同,
11月跟工厂签订内贸合同
借 库存商品
贷 应付账款
12月发货报关
借:应收账款
贷:主营业务收入
12月收到工厂的票
冲红11月的库存商品和应付账款
借:库存商品
应交税款
贷:应付账款
1月收到客户付款:
借:银行存款
财务费用 汇兑损益
贷:应收账款
1月付款
借:应付账款
贷:银行存款
这样整个流程对吗?
答您好
请问您签订合同就写了分录? 11月跟工厂签订内贸合同 借 库存商品 贷 应付账款 ?
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问付1000退400,用负数怎么写分录,借应付账款1000货银行存款1000
借应付账款-400货银行存款一400
答您好,解答如下
负数可以这样写