导读:小规模纳税人,酒店把餐饮分包出去,但国税要酒店为其发票,定额,酒店35万,餐饮10万,这该如何缴税,财务报表是不是要提现餐饮收入这一块呀
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问酒店是一般纳税人,开餐饮服务的话是几个点?
答酒店是一般纳税人,开餐饮服务的话是6%
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问老师,我们现在有两栋楼,一栋是做酒店,一栋是做餐饮,酒店和餐饮都会被升为一般纳税人;现在有一个难点,就是酒店升为一般纳税人的话,进项专票就很少,这样会导致我们交的增值税非常高;如果酒店与餐饮合并在一张执照报收入,一年就是2000万的营收,餐饮取回的进项专票就比较多,可以抵扣得多,餐饮买东西取回的专票,抵扣餐饮和酒店的增值税,这样是否可行?税负是不是低很多?
答可行,完全合法。
同一执照、同一纳税人,餐饮进项可以抵扣酒店销项,整体增值税税负会低很多。
只要分别核算住宿、餐饮收入就行,不用分开办执照。
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问本公司为一般纳税人,发生餐饮业务招待费,餐饮酒店给开具了专票,该专票可用来抵税吗?
答接待费该专票不可用来抵税
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问公司新增餐饮业务,我这需要些什么准备呀。税务和账务等。新开了一家餐饮店,有没有好的财务衔接流程和注意事项。
答你好,政务服务网站里面需要增加经营范围,然后需要办理。
然后去办理食品经营许可证书
找你税务局增加税种认定
你的业务里面有餐饮的,正常增加进去就可以的。可以主营业务收入、主营业务成本设置餐饮服务。
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问小规模餐饮店给顾客开的一般是什么发票?
答您好,开服务方面的发票就可以了
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问老师,餐饮业的财务管理表单有哪些
答你好,稍等我给你发过去
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问老师你好,餐饮服务有限公司,一般纳税人,开具的发票是餐饮服务,请问这个填在增值税主表哪一行
答填写在最上面的一行
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问老师,收到电子发票一张,麦当劳开的餐饮服务※餐饮服务,对吗?不是应该开餐饮服务*餐费或餐饮吗?在饭店就餐开发票也有这种情况,老师有说可以,也有说不可以的
答您好,对的,一般情况下,开具餐饮服务※餐饮服务,也是可以的,如果开具餐饮服务※餐饮或者餐费,也可以的。
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问老师请问餐饮管理公司的财务麻烦吗,没接触过,他们有度假村里的业务,好像餐饮酒店培训旅游都有,搞得我好懵啊
答你好同学
餐饮公司的账务比较琐碎而且量大,业务频率也高,所以刚刚进餐饮公司是不太容易接受的,有懵懵的感觉。这是行业性质没办法啊同学。
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问一家小规模餐饮店,老师看图怎么申报税
答你好,是能够享受这个政策的